你好 这个你缴纳了500元,那么应交税费就平了阿,是0是很正常的
一般纳税人这个月交增值税500左右,做账应交税费是为0平的吗?还是说可以不平?
一般纳税人,建筑公司,业务招待费的成本专票,这个月无销项没有开发票,这个分录的应交税费要不要做待抵扣进项税额,勾选平台上有记录可以勾选,我做账是直接做应交税费-应交增值税进项税额。还是应交税费-待抵扣进项税额?
老师好,有一个关于“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”的问题想请教一下:计提增值税时,借“应交税费-应交增值税-转出未交增值税” 贷“应交税费-未交增值税”交纳增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 ,此时“应交税费-未交增值税 ”科目是平的,那“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目不平,如何转平呢(转平的分录是什么)?一般在什么时侯需要把它转平?月末还是年末?
老师好,我公司是一般纳税人,这个月销项税和进项税是一样的,应交增值税为0,需要做分录借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税的分录吗?未按照行业税负率缴纳增值税,会有风险吗?
您好,可以问一下您,一般纳税人,上月缴纳增值税是1444.69元,以前每个月大概缴纳2万元左右的增值税,现在4月估计要缴纳45000元左右的税费,正常吗?
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
微信收付款收什么税,分别多少
老师想问一下,去年的收入未确认收入,在今年才确认,现在要调整回去年,要怎么做账?
残保金工资总额如何取数
我在一家工程材料公司上班,有没有一套完善的进销存表格?减少手写的程序
老师,可以帮我看一下凭证代收电费27499.3这个数怎么来的吗
8月凭证错了,红冲然后填一个正确的可以吗?
我入了几张进项发票账没有勾选抵扣等下个月勾选抵扣,这个没有影响还是余额为0吗?还是说去除这几张进项发票后为0才是对的?
这个你没有勾选,相当于是没有进项阿
所以说入了为0也是对的是吧?假如入了分录应交税费挂了销项或者是负数是不对的对吗?
是的,这个0 是正确的呢