咨询
Q

你好,老师,如果的进项发票开的多一点,实际入库没有这么多怎么处理

2022-09-13 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-13 10:37

你好,这个是提前给你开了发票吗?如果是的话,这一部分不用做入库,你只做你实际收到的就行。

头像
快账用户7461 追问 2022-09-13 10:38

是先开的发票,那发票认证的时候可是认证的税多呀

头像
齐红老师 解答 2022-09-13 10:42

你好,可以的,你符合什么要求?如果这一部分以后不给你开发票,属于提前开的发票,你可以正常抵扣。

头像
齐红老师 解答 2022-09-13 10:42

我就是给你多开了以后也没有业务了,这种情况下你可以自己做进项转出。

头像
快账用户7461 追问 2022-09-13 10:43

哦,是哈,下次有业务可以不再开这部分的了是吧

头像
齐红老师 解答 2022-09-13 10:46

对的,是的,可以的,前提是得是一模一样的才行。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,这个是提前给你开了发票吗?如果是的话,这一部分不用做入库,你只做你实际收到的就行。
2022-09-13
你好,以前开错的,需要修改之前的发票 或者在以后销售中对之前单价低的,再次对其出售时折价开具 最好按照发票红冲修改
2024-02-19
你好,如果是专票的话,让对方认证给你们开红字信息表,你们开红字发票红冲了。
2021-12-10
您好! 可以暂不认证,记入“应交税费-待抵扣增值税进项”。
2020-12-05
您好,多的16元计入营业外收入里面
2021-01-11
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×