您好!a要确认收入并结转成本,交增值税及其附加税费,有所得还要交企业所得税 b接收货物,不用交税
A企业给B企业开发票,B企业存入A企业银行,A企业为一般纳税人,B企业为小规模,开具项为服务费,请问A企业分录怎么做?税率是多少?B企业分录怎么做?税率是多少?
A企业以自己的货物投资到B企业,请问A企业税法上要怎么做?B企业税法上要怎么做?
A企业以自己的货物投资到B企业,请问A企业税法上要怎么做?B企业税法上要怎么做?
A企业以自己的货物投资到B企业, 1.A企业在增值税上要视同销售,需要开票给B企业,然后缴纳增值税附加税。这个思路,对吗? 2.那么请问企业所得税呢?A企业的企业所得税怎么处理? 两个问题,请老师仔细回答,。
A企业以自己的货物投资到B企业,请问企业所得税上,有什么需要注意的?
附加 税减半是什么政策呢,城建税有没有减半呢,是从那年开始减半呢
老师,好。我们的股东是两个法人股东,现在我们需要做变更,股东法人签名,现在情况是,股东是其他省份的,例如;,我们自己公司是江苏的,其他一个法人股东是北京的,现在需要北京法人股东法人签章。像北京的法人股实名认证之后,也下载完电子营业执照之后,也是扫江苏的企业网络登记平台扫码登进去吗?还是进北京的企业网络登记平台。
老师,这个怎么打印啊
请教物业企业,广告收入5万,根据文件要求,业主共有收益是收入的70%。怎么入账呢? 首先根据合同确认收入 借 银行5万,贷 收入4.87万,销项税0.41万 然后确认业主共有收益 借 广告支出3.41(4.87*0.7) 贷 业主共有收益 3.41万?感觉又不太对,这个不是广告成本。请教老师,怎么入账
会计学堂没找到金蝶EAS Cloud,金蝶哪款和这款差不多
5月接手立账,4月结存金额191472.8数量是57529如何做5月分录
我个体户核定的一个季度21万,现在开票23万,管理员说要更正申报,但是更正不了,那里16,17栏税是0点不动怎么办,18栏那里应该填多少
你好,问一下4S店修理停车场计入销售费用具体什么费
加计抵减的声明在哪里找?电子税务局
老师,我还是有点迷糊,发票开错了,7月发票已经抵扣了,7月做账: 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款 9月红冲,又开一模一样的金额,需要进项税额转出分录对吗 收到负数发票 借 主营业务成本 负数 贷 应交税费应交增值税进项税额转出 银行存款 负数(相当于红冲7月账) 收到蓝字发票 借 主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷 银行存款 同时电子税务局附表二20栏填进项税额转出,对吗老师?
请给完整的会计分录
您好! a借:长期股权投资 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 贷:库存商品 b 借:库存商品 应交税费 贷:实收资本
站在b企业的角度来说,她的增值税问题,就只是涉及取得发票,有没有的抵扣的问题?
您好!如果是收到专票,它自己是一般纳税人,进项可以抵扣的
增值税方面,就这一个点需要注意的?没有了?
您好!是的,作为被投资方就只有这个进项税额需要注意
企业所得税方面呢?也请解答一下,有没有需要注意的?
企业所得税方面只要取得了销售发票就可以税前扣除,不存在风险哦