这个看你税务局的规定,超过的需要全部补交吗?还是超过的就超过,按照一般纳税人之后的来。

老师现在报税之前1-3月开具的增值税专用发票金额是6769.3(税率1%)税额67.69税款已经缴纳,到了5月份红冲了,6月份开具了增值税专用发票金额是5395.15(税率3%)税额是161.85,这样申报增值税填写金额是多少
老师现在报税之前1-3月开具的增值税专用发票金额是6769.3(税率1%)税额67.69税款已经缴纳,到了5月份红冲了,6月份开具了增值税专用发票金额是5395.15(税率3%)税额是161.85,这样申报增值税填写金额是多少
我之前1-3月开票额170多万 已经缴纳了增值税1万7 现在还差多少要补缴税额 到目前为止开票总额5350550
我公司在1月10号之前开具了50万3%的发票,税额14563.11元,发票追回不了了,现在4月申报一季度增值税,是按照50万/1.01✖️0.01申报增值税,还是按照50万/1.03(现已开票不含税销售额)✖️0.01申报增值税呢?
老师,之前会计开的发票今年 1-3 月份不含税金额与申报经营所得和增值税不含税收入少写了 3 万多,我这个申报是把之前少申报收入 3 万多填写到这次申报的数据里面吗
你好,请问物流公司开货损赔偿款发票,怎么开?开票商品编码大类选什么?
老师,请问一下,国内的公司,从香港公司购进商品,然后直接通过亚马逊平台,卖商品,这种税务怎么处理的?
你好老师,物业公司A和另一家公司B签订了一份承包打扫卫生的合同,每年给我们打款10万,但是我们做不了又以5万转给另外一家公司C,那我们等于在中间赚取差价,请看一下一下分录对吗 给A公司开具发票 借:应收账款10万 贷:营业收入-95000 贷:应交税费-增值税5000 收到款项 借:银行存款-10万 贷:应收账款-10万 然后我们转给对方C公司 借:营业成本—5万 贷:银行存款5万 老师是这样做吗,请不要把这个信息发到各个平台谢谢
24年四季度往后的财务报表都错了,能修改吗,汇算清缴也错了
老师你好,去年残疾人工资按2100元个税申报,当地最低工资是2330元。这个差额的230元,如果在2026年补发。那2025年的残疾人安置人数可以达到要求不
个体户要用自己账户里面的钱用来装修自己的房子,自己的房子用作办公的还需要做份租赁合同吗
老师,请教个问题 有个一般纳税人和一个小规模(是去年才成立的) 接笔业务40几万学校用的电脑。学校这边不用专票,就普票就可以。我这进货有进项发票。用哪个纳税人合适,小规模又怕超五百万
老师,请教个问题 有个一般纳税人和一个小规模(是去年才成立的) 接笔业务40几万学校用的电脑。学校这边不用专票,就普票就可以。我这进货有进项发票。用哪个纳税人合适。
老师,25年二四年都是亏损的,然后这个三月份产生了这个利润盈利了,我当月的话需要交所得税吗?
本月需交增值税为0,结转增值税可以不结转吗,还是年底一定要结转
如果全部补缴计算公式怎么计算的 第二种超过就超过按照一般纳税人来 又是怎么计算
你好,一般补的话也是补你转一般纳税人的当月,或者是你超过500万以上的那一部分,最多350550*13%-之前交吧
你好,一般补的话也是补你转一般纳税人的当月 这个怎么计算出来要交多少税额
当月开的税发票是多少?发票不含税金额乘以13%。
最后一次开始7月 开票不含税额162 9153
那就按照这个金额乘以13%。
这种方式是211790的税额 。或者是你超过500万以上的那一部分,最多350550*13%-之前交吧 这种算出来是28434 的税额 。 相差好多啊
对的,是的,是这么做的。
老师两种方法计算出来的税额相差好大啊
就看你税务局追捕追捕以前的要求的不严格的可以。
但是我1-6月开3721397.45 还没超出五百万,然后7月开了1629153,如果税局要求严格的话,这样计算方式也是1629153*0.13对吧
你好,现在七月份已经过去了,要求严格的话,只转超过的那一部分,超过500万的部分就可以
好的 我同事现在去税局办理了 税局上午打电话说今天必须转为一般纳税人
必须转,那就是生效时间是今天。
是的 我们要遵守税法,企业依法纳税,感谢郭老师,在老师身上学到了不少知识,希望每次提问都能遇到郭老师这样的良师益友
不要客气,工作愉快。