你好!你的应交税费科目是负数还是正数?你用的什么财务软件?在报表公式里把其他流动负债里面涉及税金科目的删除掉就可以

我公司审计年度调整分录 借:应交税费 贷:其他流动资产。财务务账套没有设置其他流动资产科目,这个怎么做?这个应该是“应交税费-所得税”期末余额为负数的重分类调整。是可以直接调整报表数吗?
老师你好,我接收一个新公司,在录期初余额的时候,有一项是进项待抵扣的借方数是70065.91,当我把期初余额都录好后,试算也是平衡的,现在的问题是我查看上个月的资产负债表期末数,这个数是放在应交税费那里,是负数的。但我录好期初余额后,这个数据并没有在资产负债表是应交税费里,而是在其他流动资产里正确的应该是要放到应交税费里负数吧
新建账套,试算平衡出来的报表跟余额表一起的报表怎么在其他流动资产那没金额,别人给过来建账套的资产负债表其他流动负债有金额,这个金额刚好隔的是应交税费转出未交增值税,这个是怎么调?
新建账套,试算平衡出来的报表跟余额表一起的报表怎么在其他流动资产那有金额34144.53,别人给过来建账套的资产负债表其他流动负债没有有金额,这个金额刚好隔的是余额表里面的待认证进项税额34144.53,我不知道怎么做期初能出来的资产负债表和对接过来的资产负债表一致
老师,我的金蝶公式错了,导致有个应收账款的明细漏算了,现在我用手动来做报表,根据科目余额来做,报表也不平,资产那栏的数据跟负债那栏的差额刚好就是漏算的金额,这个要怎么样处理呢?
像全托管电商代运营店铺(含销售、退换货、收款、推广、设计、客服、数据、售后)收取服务佣金,一般开的发票开生产生活服务二级明细开经纪代理服务,还是企业管理服务还是信息技术,才合规
请问老师,本月缴纳上月的社保,那么每年6月份调整社保基数,是7月份缴纳6月份社保的时候按照新的基数缴纳吗
老师 我调账 3月份的主营业务成本红字了需要怎么调呢
您好老师,公司购买工服,员工承担一半,从工资扣,员工那部分是不是计入其他应收款就可以
老师 25年项目成本结转有误 项目已完工 应全部结转 但实际未全部结转 26年如何调整
老师,单位可以找企业把电子承兑贴现了么?这种账怎么做?
您好老师:我们在销售方采购货物日期分别是5.22—5.23号。6.1—6.2号两批。销售方说他家现在没有进项,要先开61—6.2号的。我们提出先开5.22—5.23号的,但是他家说不能先开5.22—5.23号的,他家的货是从不同厂家进货,这和给我们开销售发票有关系吗?
我公司土地面积8306.55平方米,17年买的,税率是4,请问2季度城镇土地使用税,怎么计算,
收到一笔别的单位暂放我单位的账款,之后还要还回去,是借银行存款贷其他应付款吗?
你好,一个施工项目设计费可以做项目成本吗