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老师你好,请问下收到税局留抵退税的账务处理?我们账上的增值税每个月都会结转到应交税费—未交增值税这个科目。

2022-09-19 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-19 12:00

借银行存款贷应交税费、应交增值税,进项转出 借应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费未交增值税

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快账用户8697 追问 2022-09-19 12:08

老师,我们企业报快报需要报应交增值税金额,实缴增值税金额。原来是未交增值税的借方是实缴,贷方是应缴。有了进项转出后,就不能这样分析了?

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齐红老师 解答 2022-09-19 12:10

你好,之前有未交增值税,在借方有余额 现在退回来了,红冲不就可以啦?

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快账用户8697 追问 2022-09-19 12:21

好呢,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-09-19 12:21

不用客气,工作愉快。

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2022-09-19
借银行存款,贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交税费、应交增值税进项转出, 贷应交税费、应交增值税,转出未交增值税, 借应交税费,应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税
2022-05-06
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2024-08-01
借,银行存款,贷,应交税费未交增值税
2022-05-07
您好,这个留底是退税的时候,才有的分录
2023-03-16
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