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老师好,一般纳税人企业所得税一直是零申报,增值税就是按开票系统里的金额申报的,我接手后,这个月的所得税应该就按这个月的损益表报吗?他以前也没有财务报表

2022-09-20 08:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-20 08:02

您好,是的,企业所得税按利润表申报

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快账用户8224 追问 2022-09-20 08:03

那他以前一直也没有申报,也没有财务报表,我应该怎么处理?风险会小一些?

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齐红老师 解答 2022-09-20 08:35

您好,重新建账,确保账实相符

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您好,是的,企业所得税按利润表申报
2022-09-20
没有业务的是的 在我的待办事项里面的 是 按月申报的 增值税附加税印花税
2020-10-14
所有前期申报有误的财务报表和季度企业所得税申报表都可以修改 你第二句话增值税有缴纳金额跟所得税申报没有任何关系
2022-06-30
同学你好 1.对的 2.按照以前的数据来
2020-09-23
你好 ;     你按照弥补后的数据来  计提所得税;  填写在你报表里面去    
2022-06-23
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