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老师好,一般纳税人企业所得税一直是零申报,增值税就是按开票系统里的金额申报的,我接手后,这个月的所得税应该就按这个月的损益表报吗?他以前也没有财务报表

2022-09-20 08:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-20 08:02

您好,是的,企业所得税按利润表申报

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快账用户8224 追问 2022-09-20 08:03

那他以前一直也没有申报,也没有财务报表,我应该怎么处理?风险会小一些?

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齐红老师 解答 2022-09-20 08:35

您好,重新建账,确保账实相符

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您好,是的,企业所得税按利润表申报
2022-09-20
所有前期申报有误的财务报表和季度企业所得税申报表都可以修改 你第二句话增值税有缴纳金额跟所得税申报没有任何关系
2022-06-30
你好 ;     你按照弥补后的数据来  计提所得税;  填写在你报表里面去    
2022-06-23
你好; ,一般纳税人的纳税申报,月度一般只要报个人所得税和增值税;和附加税的 ; 季度报  财务报表  和季度所得税   ;       增值税是月报哈  ;  印花税看你申报期; 现在没有月报;   一般是次报或者季报的  
2023-02-10
你好 不知您是什么地区啊 现在一般地区第4季度的征收期结束了 实务上你增值税一般可以开票软件做了抄税  电子税局隔天可以看到销售收入的数据 企业所得税收入那查下电子税局申报记录查询下10-12月的增值税申报表 可以得到收入 财务报表可能有的税局可以到月底申报 另外实务中有代账公司是您说的这种方式 但是账务处理要跟上,以后及时更正或是汇算清缴时候申报准确 以免税局检查风险
2022-01-24
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