咨询
Q

你好 上月有留抵进项 这个月需要缴增值税 分录怎么做

2022-09-20 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-20 16:29

你好,学员 借应交税费应交增值税 贷银行存款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,学员 借应交税费应交增值税 贷银行存款
2022-09-20
同学,以你最后实际缴纳的增值税,借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款
2021-06-08
您好,题干好像不对,只要交1000嘛,有上月留抵2000,8000-5000-2000=1000 上月留抵2000已经在 应交税费——未交增值税 借方余额  2000  借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)3000    贷:应交税费——未交增值税  3000 借:应交税费——未交增值税  1000   贷:银行  1000
2024-12-30
本月的会计分录如下: 1. 结转进项税额和销项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)5000 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)5000;借:应交税费—应交增值税(销项税额)8000 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)8000. 2. 结转应缴纳增值税:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)3000 贷:应交税费—应交增值税—未交增值税3000. 3. 实际交纳:借:应交税费—应交增值税—未交增值税3000 贷:银行存款3000.
2024-12-30
你好,学员,余额直接负数即可的
2022-09-25
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×