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老师,三月有应缴未缴的增值税,四月有进项留抵,本月申报增值税是抵扣了后,还有留抵的,那这个月的增值税结转的分录怎么做?

2023-06-09 14:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-09 15:00

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

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齐红老师 解答 2023-06-09 15:00

转出未交增值税,在借方有余额表示留底。

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快账用户3685 追问 2023-06-09 15:03

这个账上还有应交税费转出多交增值税

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快账用户3685 追问 2023-06-09 15:04

您看一下

您看一下
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齐红老师 解答 2023-06-09 15:04

你好,转出多交增值税,这个在借方有余额还是贷方,当时怎么做?

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快账用户3685 追问 2023-06-09 15:06

4月份做的

4月份做的
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齐红老师 解答 2023-06-09 15:08

把我上面的转出未交增值税改成转出多交增值税。

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快账用户3685 追问 2023-06-09 15:28

老师,我还是没搞懂

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快账用户3685 追问 2023-06-09 15:33

我已经弄懂了 老师再见!

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齐红老师 解答 2023-06-09 15:37

不用客气,工作愉快。

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2023-06-09
你好 留 抵的不用再结转是直接抵扣就行 
2023-06-06
这个月只有销项没有进项是吗?
2023-09-26
你好,学员,余额直接负数即可的
2022-09-25
你好,可以做也可以不用做的。
2023-11-03
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