借库存商品贷银行存款确认收入之后结转成本就可以的, 汇算清缴在纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额调整就可以的,不允许抵扣

21年12月收到供应商开具的材料发票,我公司入账:借 库存商品 应交税费进项 贷 应付账款-供应商,22年7月,供应商说发票开错,因已申报抵扣,我公司作为购买方,开具了红字负数信息表,供应商作为销售方,开具了红字负数专票,我公司按照去年入账,做了一笔红冲,请问帐和发票勾选系统还需要做什么动作吗?
购买库存商品,供应商没有发票开,只开了收据。请问入账和报税分别是怎么操作的呢?谢谢!
老师好,若11月购进一批含税13000元的商品,11月把此商品也卖给了客户,也开了销售发票并做了销售收入,但是供应商是12月才给到的进项发票,那11月的购进分录是:借:库存商品 10000,贷:应付账款暂估款10000吗?12月份收到进项发票后红冲分录如下:借:库存商品 -10000,贷:应付账款暂估款-10000;重做购进:借:库存商品 10000,进项税额 3000;贷:银行存款13000,是这样吗,谢谢。
请问老师,我12月做了购入库存商品的凭证,借:库存商品,36万,贷:应付账款36万,没有发票附件,现在1月份对方只给我开29万的票,请问我的账怎么调整
老师好,我们单位是建筑企业,施工队当时为了购买材料便宜没有开具发票,现在让供货商给补开了发票,我该怎么入账,原账是:借:预付账款—施工队贷:应付账款—供货商,后期付款时供货商给我们开具收据我们直接付款,凭证直接是借:应付账款—供货商贷:银行存款或应收票据,现在我该怎么入这个收到的发票呢,对方还是开的增值税专用发票,麻烦老师给予帮助!谢谢!
小规模和一般纳税人有哪些税收优惠政策
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年末企业给员工每个人发放了一张面值1000元的购物卡,企业如何进行风险控制
你好老师,个体户的名义买的店面,要交什么税,如果到时候个体户转让给别人,我还要怎么交税
老师,一般纳税人,我想问下某公司给我公司4月打的款,但是在应收账款看不到这家的信息,是怎么回事?
老师,问一下我们公司去年购买保险有返利80000元,今年退了保费,所以相对应的返点3万也要退回去,之前收到保险返利是直接进项税额转出,现在退回去的返利是不是也可以负数进项税额转出,不知道有没有税务风险。
老师,请问下,对方开给公司的票,确定不付,但是他们没红冲,我7月可以先勾选不
我开制造业化妆品来料加工产品,怎么找不到开票加工服务*加工费的税收分类编码
老师,为什么我昨天做的一个个体户的工商年报,今天查不到,昨天补申报了24年,25年的,昨天显示公示了,但是今天现在用我自己的号进去查不到补申报公示记录,还是截止之前的
业务员开票统计,如15万元,明细是2025.4一12月的,现在开票,分月开发票,还是放在一起开?
做账的时候都没做税金的,也没有抵扣啊。不明白调整表怎么填。
你直接转到主人业务成本怎么没有抵扣
假如我取得的是5万的收据,做账是:借库存商品,贷银行存款。出库时是借主营业务成本,贷库存商品。这个做账没问题吧。那么,调整表30栏其他项,有四列要填,分别是账载金额,税收金额,调增金额,调减金额。我要怎么填呢?
只填写账载金额5万
意思是到时候要补5万的企业所得税吗?
你好,如果单位有盈利的话,5万乘以所得税税率,按这个来交。
明白了,反正这些无票支出,汇算清缴都要做是吧。无票收入就不用管是吗?
对的,是的,无票收入需要正常交税,不调整。
无票收入怎么正常交税?
你好 和有发票的一样交,有发票的怎么缴他就怎么脚
另外我想问问,前两年公司有亏损,如果今年盈利,可抵亏损,但这笔5万的需要调整的,是不是另外的要补企税?
你好,不需要的,弥补完亏损还是亏损的,不需要交税。
和有发票的一样交,意思是申报表那里要加上这笔钱吗?
对的是的对的是的对的是的。
哦,我大概懂了。无票收入,每个月增值税申报表那里表一未开具发票填上数据,照常交税。无票支出,账照常做,汇算清缴时调整,只在账载金额填。老师,是这样吧?谢谢了!
对的,是的,是这么做的。