借库存商品贷银行存款确认收入之后结转成本就可以的, 汇算清缴在纳税调整明细表扣除项目30栏填写帐载金额调整就可以的,不允许抵扣

21年12月收到供应商开具的材料发票,我公司入账:借 库存商品 应交税费进项 贷 应付账款-供应商,22年7月,供应商说发票开错,因已申报抵扣,我公司作为购买方,开具了红字负数信息表,供应商作为销售方,开具了红字负数专票,我公司按照去年入账,做了一笔红冲,请问帐和发票勾选系统还需要做什么动作吗?
购买库存商品,供应商没有发票开,只开了收据。请问入账和报税分别是怎么操作的呢?谢谢!
老师好,若11月购进一批含税13000元的商品,11月把此商品也卖给了客户,也开了销售发票并做了销售收入,但是供应商是12月才给到的进项发票,那11月的购进分录是:借:库存商品 10000,贷:应付账款暂估款10000吗?12月份收到进项发票后红冲分录如下:借:库存商品 -10000,贷:应付账款暂估款-10000;重做购进:借:库存商品 10000,进项税额 3000;贷:银行存款13000,是这样吗,谢谢。
请问老师,我12月做了购入库存商品的凭证,借:库存商品,36万,贷:应付账款36万,没有发票附件,现在1月份对方只给我开29万的票,请问我的账怎么调整
老师好,我们单位是建筑企业,施工队当时为了购买材料便宜没有开具发票,现在让供货商给补开了发票,我该怎么入账,原账是:借:预付账款—施工队贷:应付账款—供货商,后期付款时供货商给我们开具收据我们直接付款,凭证直接是借:应付账款—供货商贷:银行存款或应收票据,现在我该怎么入这个收到的发票呢,对方还是开的增值税专用发票,麻烦老师给予帮助!谢谢!
老板给了十几万的餐费 酒 旅游发票,已经超过收入千分之五,所得税已经无法税前扣除,如何解决这发票,给老板年底一次性发放奖金可以吗?发票不入账
公司为煤炭贸易公司,假设采购煤炭10吨,价格50万,发票开具的数量就是10吨50万,但合理损耗0.5吨,公司入库9.5吨,那财务入账的时候数量金额式就是根据发票10吨50万,9.5吨是仓库入账的,那这个对账的时候就有差异了,怎么调?保持一致?
老师,个体户,拼多多电商,年销售额不能超过多少,取不到成本票怎么办
请问老师,现在建筑工程里面的劳务费要怎么开票了,现在要选哪个项目开,是只有现代服务和生活服务改为生产生活服务吗
老师,外贸企业设双币后打印出来的凭证样版怎么样的?
各位老师大家好,现在的工资薪金扣除税前是以个税系统里面的那个为准吗,我记得以前不是这个样子的算法,是给了比例的,对吗老师
老师,请问公司销售货物,可以开收据吗?不开发票
进项税全勾选认证,然后不抵那么多。有风险么。我刚看申报表了,他可以手填当期可抵扣金额。比如勾选了1万元,申报的时候手动修改抵扣了2000元。请问8000元会过度到主表期末留底金额8000元么?实践过程中可以这样操作么
老师 这个城镇土地使用税是怎么算的啊
请问一下社保有没有说明比如说申报社保工资基数多少,对应交多少社保
做账的时候都没做税金的,也没有抵扣啊。不明白调整表怎么填。
你直接转到主人业务成本怎么没有抵扣
假如我取得的是5万的收据,做账是:借库存商品,贷银行存款。出库时是借主营业务成本,贷库存商品。这个做账没问题吧。那么,调整表30栏其他项,有四列要填,分别是账载金额,税收金额,调增金额,调减金额。我要怎么填呢?
只填写账载金额5万
意思是到时候要补5万的企业所得税吗?
你好,如果单位有盈利的话,5万乘以所得税税率,按这个来交。
明白了,反正这些无票支出,汇算清缴都要做是吧。无票收入就不用管是吗?
对的,是的,无票收入需要正常交税,不调整。
无票收入怎么正常交税?
你好 和有发票的一样交,有发票的怎么缴他就怎么脚
另外我想问问,前两年公司有亏损,如果今年盈利,可抵亏损,但这笔5万的需要调整的,是不是另外的要补企税?
你好,不需要的,弥补完亏损还是亏损的,不需要交税。
和有发票的一样交,意思是申报表那里要加上这笔钱吗?
对的是的对的是的对的是的。
哦,我大概懂了。无票收入,每个月增值税申报表那里表一未开具发票填上数据,照常交税。无票支出,账照常做,汇算清缴时调整,只在账载金额填。老师,是这样吧?谢谢了!
对的,是的,是这么做的。