您好,那也需要全部把上个月冲销了。

如果上个月暂估了,这个月来的票还不够,怎么红冲上个月暂估的
老师我上个月做另外暂估原材料,这个月收到发票把暂估红冲了,那结转的成本还需要红冲吗?
老师,上个月有三笔原材料暂估入库(因为没有收到发票),这个月对方把三笔业务合计开了一张发票,如果红冲上月的暂估业务的话,是要一笔一笔红冲,还是可以合计红冲呢?
12月成本票不够先做了暂估成本入账 , 在次月红冲上月的暂估 , 我需要在24年红冲12月底的暂估成本分录吗?
上个月暂估了管理费,做的借管理费用-暂估,贷应付账款-暂估,这个月收到票了怎么冲暂估
老师好,请问一下新增值税法下,餐饮提供服务同时售卖饮料,销项是不是从主业的6%税率?那酒水饮料进项是13%,岂不是有用不完的进项?
老师:如果是合伙企业,也没有员工,也没发工资,需要每月进行工资薪金所得的零申报吗
行政事业单位乡镇支付乡村美丽宜居项目(硬化路面),能不能开劳务费的发票?
老师我们是钢铁行业,客户的钱25年已经付了,但是我们采购的钱25年没付清,26年付完才取得的进项票,那是不是我这业务还没完成,不能算是25年的收入
老师,新注册公司,税务登记日期之前开进来的发票在电子税务局能查到吗
我们企业工资4月份发放,4月份发放是1~3月的工资,现在账上缺成本,第一季度缺成本,我们把工资先计提了,然后企业所得税合理可以低成本吗?实际发放工资是4月份
资产负债表,开发支出,填列公式
火车票在什么情况下可以抵扣税额
你好老师,我在一个小加工厂,只做的流水账,应收 应付 表格,没有凭证,没借贷,就年底出一个简易的应收➖应付➕库存什么的非常简易的利润表,我想建一个稍微正规一点的账套,每月出报表的,但是还不能特别专业的,我不会做,老板也看不懂,请老师帮忙
幼儿园科目设置:主营业务成本/人工费/劳务,福利费,主营业务成本/办公费(这个可要设三级明细如快递,办公用品等?,
然后不够的部分呢?
不够的部分还是需要你们找发票啊。
是啊,帐怎么做呢
冲销的时候做负数,再按照发票做账就行
但是现在是这个月来的发票还不够我上个月暂估的,等于票还是不够,只能红冲一部分吧?
也可以先把发票来了的部分冲销了
这怎么做呢?
就是票来了多少,你冲销多少。
票的单价跟我暂估的单价不一致,导致金额对不上,这部分应该怎么处理?
对不上也没关系,你把赞助的通宵了,然后按照正确的发票入账就可以。
要不我把上个月的全部红冲,然后这个有多少先入帐,缺的部分在暂估?金额就根据库存商品的平均单价以及缺的数量去暂估,下个月发票补齐了再处理?
没问题,你这么做的话也可以。
好的谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢你。