您好,那也需要全部把上个月冲销了。

如果上个月暂估了,这个月来的票还不够,怎么红冲上个月暂估的
老师我上个月做另外暂估原材料,这个月收到发票把暂估红冲了,那结转的成本还需要红冲吗?
老师,上个月有三笔原材料暂估入库(因为没有收到发票),这个月对方把三笔业务合计开了一张发票,如果红冲上月的暂估业务的话,是要一笔一笔红冲,还是可以合计红冲呢?
12月成本票不够先做了暂估成本入账 , 在次月红冲上月的暂估 , 我需要在24年红冲12月底的暂估成本分录吗?
上个月暂估了管理费,做的借管理费用-暂估,贷应付账款-暂估,这个月收到票了怎么冲暂估
有日用百货店铺资料,教怎么算亚马逊的利润,老师
老师,法人在公司不申报个税可以吗,以为没有他的工资
老师,我们有个车辆的固定资产当时折旧没有提残值,整体都折旧了,会不会影响后期的资产出售呢?如是有都是什么影响?
老师,初级会计成绩怎么复核
老师,公司旧车要出售都需要什么手续
2025年汇缴收入30万,工资加三项20万,剩下的10万可以以一次性固定资产扣除的方式抵扣吗
客户自提货物exw,出口退税有影响吗
请问那位老师指导下,开票系统那里销售方银行信息怎么操作才能每次开票都显示出来
二手车公司,车子收回来过户到公司,车子卖到外地去,需要我方公司先开普票1%税率,然后车子再到车管所去过户开二手车交易票,普票和交易票金额一致,买方一致(外地过户要求就是先普票再交易票),两张票开出来之后,电子税务里面发票统计金额就是交易票金额加普票不含税金额的合计,那么一个季度过后,申报增值税时,这两张票会重复算税吗?如果不,具体怎么操作?
老师好,制造业单位收到汽油发票不用交印花税税的吧
然后不够的部分呢?
不够的部分还是需要你们找发票啊。
是啊,帐怎么做呢
冲销的时候做负数,再按照发票做账就行
但是现在是这个月来的发票还不够我上个月暂估的,等于票还是不够,只能红冲一部分吧?
也可以先把发票来了的部分冲销了
这怎么做呢?
就是票来了多少,你冲销多少。
票的单价跟我暂估的单价不一致,导致金额对不上,这部分应该怎么处理?
对不上也没关系,你把赞助的通宵了,然后按照正确的发票入账就可以。
要不我把上个月的全部红冲,然后这个有多少先入帐,缺的部分在暂估?金额就根据库存商品的平均单价以及缺的数量去暂估,下个月发票补齐了再处理?
没问题,你这么做的话也可以。
好的谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢你。