齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,那也需要全部把上个月冲销了。
然后不够的部分呢?
不够的部分还是需要你们找发票啊。
是啊,帐怎么做呢
冲销的时候做负数,再按照发票做账就行
但是现在是这个月来的发票还不够我上个月暂估的,等于票还是不够,只能红冲一部分吧?
也可以先把发票来了的部分冲销了
这怎么做呢?
就是票来了多少,你冲销多少。
票的单价跟我暂估的单价不一致,导致金额对不上,这部分应该怎么处理?
对不上也没关系,你把赞助的通宵了,然后按照正确的发票入账就可以。
要不我把上个月的全部红冲,然后这个有多少先入帐,缺的部分在暂估?金额就根据库存商品的平均单价以及缺的数量去暂估,下个月发票补齐了再处理?
没问题,你这么做的话也可以。
好的谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢你。
上次暂估的库存商品,这个月还没能开票,那暂估的这个月要红冲吗
如果上个月暂估了,这个月来的票还不够,怎么红冲上个月暂估的
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然后不够的部分呢?
不够的部分还是需要你们找发票啊。
是啊,帐怎么做呢
冲销的时候做负数,再按照发票做账就行
但是现在是这个月来的发票还不够我上个月暂估的,等于票还是不够,只能红冲一部分吧?
也可以先把发票来了的部分冲销了
这怎么做呢?
就是票来了多少,你冲销多少。
票的单价跟我暂估的单价不一致,导致金额对不上,这部分应该怎么处理?
对不上也没关系,你把赞助的通宵了,然后按照正确的发票入账就可以。
要不我把上个月的全部红冲,然后这个有多少先入帐,缺的部分在暂估?金额就根据库存商品的平均单价以及缺的数量去暂估,下个月发票补齐了再处理?
没问题,你这么做的话也可以。
好的谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢你。