同学你好 这个看发票金额哦
老师,我在缴纳社保的时候出现了差额,是因为2月和3月社保的养老个人缴费基数有了变动,导致我在做工资表的时候多扣缴了几十块钱,在4月的时候我将这个差距弥补回来之后我发现有了新的问题,就是因为3月有一个离职人员,她的社保费用可以用作抵扣,因为这个费用抵扣了之后导致我缴纳的费用少了10多块,我可以把这个用作 其他收益来计入这个凭证中吗? 具体数额就是,我在个人养老的数据差额为430.4元,退社保费用440.66,有一个10.26的差额,这个数据我应该计入哪个科目呢?我在想这个是社保退的钱应该只能计入其他收益里面吧
老师,您好,我是证券投资咨询公司的,想问一下我在做经营分析,每月开单都有退费的,我想问下就是这个每个月的退费通常是用的什么数据,是用当月成交订单里面当月退费的金额,还是这个退费金额里面包括历史成交当月退费和当月成交当月退费金额呢,通常这个行业在做这个分析的时候用的哪个数据呢
老师好呀,想问下就是我们是教培行业,每个月我做经营业绩汇报中的业绩这块是用收入金额还是净收入呢,净收入就是不含退费的,因为每个月都有退费的,我们都有统计这个金额,都有一行净收入
你好老师我咨询个问题,我们7月应交税费是一千,但是报主表的时候没有提取到进項金额就报了,扣款成功了,扣了十万税费,我们当时就发现了问题,去税务局申请了退税,问下错扣了十万税的分录怎么做,和收到退款的分录怎么做
老师你好 我们单位欠缴社保当月计提的时候是借管理费用 贷应付职工薪酬-社保 这个月我们把欠的那个月社保交掉了 但由于基数原因交的金额大于计提金额 想问下我在做支付分录应该怎么做
您没做过这个行业吧,和发票金额没关系!
没有发票的就按照实际金额来分析