你好; 月末结转的话; 金蝶专业版如何结账 1. 首先打开金蝶的主页面,点击“账务处理” 2. 在跳出的界面中点击“财务期末结账” 3. 在跳出来的对话框中点击“开始” 4. 信息提示点击“确定”

老师,请教一下, 顺丰上月给我司物流费用开专票2W,我们也对公付了款,凭证也正常做了(借:销售费用-运费/进项税额,贷:银存), 结果今天顺丰发现有三笔业务上个月错挂在我们账上了,然后他们就私人微信转账36元给我们同事,我们同事把现金交到了财务这边,出纳开了个收据给她。 这种我该如何写凭证呢?应该不能去冲减之前的运费凭证吧,因为涉及税金,我不知道该怎么写凭证合适了
老师,我们使用的是ERP系统,对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款,例如108.9元,有些客户直接转账108元,有些客户会转账109元,不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据,但是客户少转的是不可能转回来的,多转的也不用退给他,这个时候我们系统有一个功能就做抹零,但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作,所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
老师,我软件用的是金蝶迷你版的,比如之前做凭证多是~制单人是:张三,审核人是:李四,我现在做5月份的凭证,不小心用李四的名字制单做了20张分录(账已经做完了),现在碰到的情况是:用李四的名字不能审核凭证(提示制单人和审核人不可以是同一个人),用张三的名字查询不到凭证(我已经授予张三所有的权限~权限跟李四一样),这个情况该怎么办。凭证审核不了没有办法过账和结账
我是用金蝶专业版软件的 然后我月末不会结转 想请你教一下金蝶软件上如何操作的 目前基本上我8月所有的凭证已经录完了 就是不知道下一步如何做
老师,我是从去年11月份接手一家运输有限公司的内账一会计做,凭证每个月都录了。就是不知道怎么做月末结转?我单位是用金碟精斗云财务软件。我查看了之前的会计。这家公司是从去年5月份开始运营的,她做到8月份就没做了,一直没会计,中间一段一直空着。我接手后,先保持正常运营,然后慢慢的,一点点,一点点把它衔接上了。现在的情况就是没有做月末结转。老师,教下怎么操作。
问下,我们商贸企业,主要从厂家进货,然后每天接超市订单送货,会有过期产品 退回仓库,进销存我选择先进先出,还是移动家权平均
法人私户收货款,转到公户,对方不需要开票,这个需要申报未开票收入吗
合作社的自产自销年度汇算清缴怎么做
法人私户收款,有什么比例吗?对方不需要给他开发票,小的个体户,
单位价值≤500万元,可一次性计入当期成本费用扣除,不再分年折旧 ,对于这一项政策,它的扣除时间应该怎么判定?比如我是今年5月份投入使用的,那么在预扣预缴哪个所属期间可以开始扣除?
现在申报工资平均数,在社保系统,6月底前申报完,申报的是什么时间段的工资平均数
以前开的收购发票、抵扣了怎么办?现税务局讲不能抵扣
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?