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我是用金蝶专业版软件的 然后我月末不会结转 想请你教一下金蝶软件上如何操作的 目前基本上我8月所有的凭证已经录完了 就是不知道下一步如何做

2022-09-26 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-26 09:30

你好;  月末结转的话;    金蝶专业版如何结账 1. 首先打开金蝶的主页面,点击“账务处理” 2. 在跳出的界面中点击“财务期末结账” 3. 在跳出来的对话框中点击“开始” 4. 信息提示点击“确定”  

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你好;  月末结转的话;    金蝶专业版如何结账 1. 首先打开金蝶的主页面,点击“账务处理” 2. 在跳出的界面中点击“财务期末结账” 3. 在跳出来的对话框中点击“开始” 4. 信息提示点击“确定”  
2022-09-26
这个每月都要结转的 你就算衔接也得按月结转损益
2023-08-25
用张三的名字登录,每张修改一下,会提示是否修改他人凭证,点是,就换成张三为制单人
2022-06-20
你好 你们租赁进来的房屋装修的吗 是的话你可以根据完工进度来做,借长期待摊费用,贷应付账款 支付多少及应付账款贷银行存款 全部完工了之后,你全部都做到了长期待摊费用里面。 完工次月开始分摊,借管理费用等 贷长期待摊费用。 这个不做固定资产,他也不用录入固定资产卡片。
2025-03-14
你好 1、上月我公司外购了一件商品,转卖了出去,由于上月还未收到发票,就按双方对账单暂估结转成本了,这月收到发票,发现结转的成本多了,请问要怎么冲减,分录是如何做? 把多做的金额冲了就可以了 借:主营业务成本 (红字) 贷:库存商品(红字) 2、车间升级改造,购进了智能生产线,现收到设备供应商发票(软件系统发票+设备仪器发票),我是先入在建工程,等完工后,再全部转入固定资产吗?软件系统的发票不同另外做吧。 软件直接计入无形资产 设备先计入在建工程,安装完工后计入固定资产
2025-09-11
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