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老师8月份开了3个点的专票,10月份升一般纳税人,会要求补8月份的增值税吗

2022-09-26 16:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-26 16:48

你好 不会的,这个你当时是小规模纳税人阿,是正常缴税的

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你好 不会的,这个你当时是小规模纳税人阿,是正常缴税的
2022-09-26
同学你好 直接按照对应的税率填写
2022-09-08
你好,要求开专票可以的
2021-10-19
一、关于增值税申报所属期 通常情况下,增值税申报是按照自然月对应的所属期进行申报。 1.对于 8 月份的业务:8 月份的增值税应该在 9 月份进行申报。一般来说,企业在 9 月 15 日之前(遇节假日会相应顺延,具体以当地税务机关规定为准)申报 8 月份的增值税。 2.当企业在 9 月因为开票额度累计超过 500 万而将升级为一般纳税人时:9 月份开始按照一般纳税人的规定和要求进行税务处理和申报。但 8 月份仍然按照小规模纳税人的身份和申报规则来申报增值税。 二、申报方式和注意事项 1.小规模纳税人申报 8 月份增值税:小规模纳税人通常相对较为简单,根据实际发生的应税销售额、适用的征收率(如 3%等)以及相关的减免政策来计算应纳税额并进行申报。如果享受了小规模纳税人的税收优惠政策,如季度销售额不超过一定金额免征增值税等,要正确运用这些政策进行申报。 2.升级为一般纳税人后的变化:从 9 月份起,企业需按照一般纳税人的要求进行增值税的核算和申报。一般纳税人的增值税计算相对复杂,涉及进项税额抵扣、销项税额计算等。企业需要准确区分不同税率的业务,及时取得合法合规的增值税专用发票用于进项税额抵扣,确保申报数据的准确性和完整性。
2024-08-06
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