计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
我想问一下,公司的社保减免是从7月份开始减免的,之前的每一个月我们都是按时缴纳的,所以7月份的社保账单中合计总数是负数,我们是找的社保公司给员工缴纳的社保,代缴纳公司说用来抵扣下面几个月的社保,这样的该怎么做分录呢
老师,我想请问一下,嗯,公司每个月月初通过银行代扣了公司的社保费用,其中包括单位缴费部分和个人缴费部分,记了一笔合计费用的支出。 月末公司实发工资扣除了员工社保,记一笔实发工资的支出,那么我们需不需要计入一笔其他应收款--代垫员工社保费用呢 ?
老师好 请问我们公司6月份有个客户的货款到现在才确定有扣款 然后现在我们要做张凭证 冲减一下销售收入 请问记账凭证怎么编制?
我们是劳务派遣公司,给一个建筑公司代理给他们员工发工资已经社保个税,每个月我们先给他开票然后他们给我们转账,然后我们扣除管理费用以后剩下的工资直接转给员工(员工都在我们公司名下),社保我们代交,个人部分也是代扣代缴,个税也是代扣代缴,(从到账的资金直接扣除),具体分录该怎么做呢?感谢老师们感谢
我们12月的公积金和社保因为卡上钱不够,然后没有扣款,那我可以在12月账上先把社保和工资计提了,然后结转到管理费用吗?等到1月份的时候再做一个社保公积金单独付款的凭证
老师,我是因为要申请国补资格,从个体转企业(一般纳税人),我现在转新的企业后,刷了国补进来,但现在没有进项票,如果当月我把销项发票(普通发票13%)开了,那是不是这个月我就会需要缴纳增值税
老师,我是因为要申请国补资格,从个体转企业(一般纳税人),我现在转新的企业后,刷了国补进来,但现在没有进项票,如果当月我把销项发票(普通发票13%)开了,那是不是这个月我就会需要缴纳增值税
有四项成本费用税金列支,一家公司时用的饼图呈现,现在有多家公司,比如7家,做财务分析时怎么呈现这个四项的成本费用税金列支比较好呢
董老师好 继续刚刚的问题 谢谢!
本公司是高新企业,今年是第一年,收到科技局奖励的20万元,这个20万元计入营业外收入?需要交那些税费
老师:做内账这笔分录怎么写?
老师,请问启用财务软件,供应商4月底的应付款是15000,做为期初数据设置账套,数据填成13000,请指点做支付单和日记账时怎样处理呢
现金流量表如何区分 有没有用过U8+系统 是假设 质保进退还 先做一笔: 借在建工程1000 贷其他应付款-质保金1000 归还:借其他应付款-质保金1000 戴贷银行存款1000 那影响现金流量表数据就是付的银行存款进入 计入构建 固定资产,无形资产和其他长期资产所支付现金
老师,我今年上班从1月到4月,五月份没有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每个是按2500申报个税,那如果我六月份入职一家新公司工资是6千是不是每个月都要交个税啦?
老师 酒店初次开荒保洁费入哪个科目