你好 根据你的描述,你们应该是建筑相关的企业,这个是要缴纳的

填写增值税及附加税申报(小规模纳税人适用),开票额季度不超45万,我们这个季度实际开票9.5万元,除了主表还需要填写附表吗,比如增值税减免税申报明细表用不用填写,增值税及附加税费申报表用不用填写
个体工商户季度申报15万以下免征增值税,通用申报表税及附加税的税费,税费写着带征商业0.4%
个体户的查账征收,按季度申报的增值税及附加和文化事业建设费怎么申报
老师好,有个问题请教下,现正在申报个体工商户季报增值税申报表,季报30万普票免征增值税,第四季度只开不含税金额127707.94.为啥提交不通过,显示填增值税减免税明细表,但是确实没有填呀
老师,个体工商户第四季度增值税申报时,每季度不超30万的时候,是不是只需要填写第一个增值税申报表,和减免表(第三个)第二个附加税因为增值税免税所以不用填
老师客户开了个6万多的发票,后来钱收不上来这么多,给他打折了,开了5万的发票又,这6万多的发票在电子税务局里怎么处理啊
对公账户进来的钱一定要开票吗
应收账款确认收不回来了怎么做账
房地产开发企业土地成本的分摊在增值税和土增税之前是不一样的吗
老师,问下,有的费用先预付了,后面发票没拿来,但是税务上面开了。可以直接下载下来,做进去吗?
有限合伙企业增值税几个点,也分一般纳税人和小规模纳税人吗
老师,请问一下资源企业。反向开票的是什么意思
老师,我们卖货方,由于会计交接问题发现有一笔去年的业务没有给买货公司开发票,现在这个买货公司注销了,怎么办?
老师您好,本年的营业收入500万,利润400万,弥补以前年度损益110万,员工10人,资产3000万,符合小微企业吗,我对这个是不是要弥补以前年度损益来算300万的应纳税所得额有点迷糊。
去年已经暂估入账发票没有回来,汇算清缴的时候纳税调增了。今年发票回来了应该怎样处理?
我们是家电维修,一季度销售只有3万元
这个也是要缴纳的,但是这种是附加税的
他系统自动数据跳出来有减免税费,刚刚应纳税额
会的,这种你们当地是有减免政策的,减免代码自动弹出来的
我在应纳项填入销售额,但本息已交税费为0,前面已经减免了
我也有点不清楚
你可以看一下那个减免代码,看一下具体是怎么减免的
他写的是其他,我要哪里去查这个代码?
你这个可以在工作时间拨打12306的
好的,谢谢
不客气 亲,满意请给五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d