关键是预收钱的业务合同是否已经履行完毕?

老师您好:21年12月分公司开票30万,但是是属于预收,我在12月做账时没确认收入,因为1月以后才可以发货,那税法上开票了就要确认收入并申报增值税 和报表的收入有差异怎么办呢
请问当月开了21.6万的票,合同期间签定的是2年时间,成本也是在2年时间产生,对方要求开60%的票,先预付60%的款,可以分在2年内确认收入和成本吗,还是要一次性确认收入,成本后面在产生,这样收入和成本就不对应了,税务局问开票和收入差异大,可以这样解释吗?
老师好!我公司当月收到预收款,后期可能开票,可能不开票,这个时间是多长才可以确定为收入?有些两年时间了还没有开票,是要进行无票收入申报增值税吗?
公司5月份才注册,然后签订了一份3年期限租赁合同,签订时间是从3月份开始。10月份收到第一年的租金,没有开发票,没有申报收入,可以等到开票的时候再一次性确认收入吗 小规模纳税人 对方要求开具增值税专用发票 老板收了钱但是不肯开票 税费高
老师,请问一下,看增值税纳税义务发生时间的确定政策,主要是“以收到销售款或取的索取销售款凭证的时间”来定的,先开具发票,为开具发票的当天。按照这个意思,没有开具发票的话,只要收到款或者收到收款凭证就要纳税,那这个怎么申报呢?还有账务怎么处理呢?后期开具发票了,那又怎么处理?不可能申报两次吧
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
一鸣老师好!与其说是预收款,不如说是全部的款吧,款已经收完,有些没有开票,后期不太确定开不开,这个情况要怎么界定收入呢?
只要合同执行完毕就可以确认收入了呀。跟跟不开票没关系
如果我已经确认为收入,直接做收入的分录,再加无票收入申报增值税,但是后期开票了这个分录怎么做?
开票申报税的时候直接抵减销售额