你好,合同结算下面有余额的话很正常,因为有一部分金额没有确定收入,但是确定收入的那部分,但是要月底结转到本年利润的,所以他绝对不会有余额的。
老师,大工程,每月合同结算――价款结算贷方余额和合同结算――收入结转借方余额,要结转吗?还在就放在那不管,等到工程完工后再结平吗?
老师好,合同结算下面的价款结算和收入结转有期末余额正常吗?不太明白
@郭老师 如果我做了借:应收 贷:合同-价款结算,应交税费 借:应收账款 贷:银行 借:合同结算-收入结转 贷:主营业务收入 、 合同结算会不会有余额,它是损益类科目?不会有余额?
老师,项目完工后,合同结算下面的价款结算和收入结转余额相等,是不是需要对冲,对冲分录怎么写
#提问#老师,施工企业确认收入时借:合同结算--收入结转 贷:主营业务收入 根据建设方确认的阶段性结算单 借:应收账款 贷:合同结算--价款结算或主营业务收入,这两笔分录不明白解释下
现在员工报销费用,差旅费等,都需要提供付款截图或者订单截图吗?
老师:我问下小规模纳税人普票月超过10万季度不超过30万,是否要异地预缴呀?企业所得税也需要预缴吗?
老师我申报增值税时把开的普通发票也填到增值税发票那一栏了怎么办?
跨区域经营预缴增值税后,还需要申报个税,个税怎么登录
老师,我这边一个员工在两处任职,我这边工资发10000,在外地为了交社保做了2400的工资,专项附加每月扣4000,我这边就正常按10000预缴可以,等汇算清缴系统会自动带出来全年的总共的工资收入是吧
老师好,需要主管会计去接收整理会计档案,具体主要看那方面内容,需要整理什么资料
老师好!我们是烤烟合作社的,在乡镇租房做办公室,租金每年3500元,房东不愿意开发票,我们只用收据合租房协议可以入账吗?
涂料的税收编码是什么
老师,一员工在别的公司交了社保公积金,跟我们签的劳务合同,但他实际上跟我们是雇佣关系,那请问他的个税我是要按正常薪资所得去扣还是按劳务所得去扣20个点?
老师,有一批出口货物,出口退税率是9,开进来的进项是13个点,那差的4个点进项改怎么入账呀?
月底我们没有结转到本年利润呢,月底损益结转是收入成本及期间费用等到本年利润
你好,没有结转到损益的话,那么余额表里这些有余额都是很正常的现象。
我搞不懂为啥21年底价款结算和收入结转期末都有余额,价款结算在贷方余额,收入结转在借方余额
你好,那就不对了,是不是他没有结转损益呀,你看一下当时的凭证,他是不是没有把收入结转到本年利润里面呀?合同结算有余额的话属于正常现象。
这是根据进度结算单开票确认收入的分录
你好,但是没有把主营业务收入转入到本年利润里面的凭证啊。
结转损益主营业务收入肯定平了的呀
结转到本年利润的,你好好看看分录老师
结转收入肯定是结转主营业务收入啊,我是问的合同结算下面的价款结算和收入结转有余额怎么理解?
结转损益肯定是结转主营业务收入啊,我是问的合同结算下面的价款结算和收入结转有余额怎么理解?
你好,收入有余额的话,说明他做的凭证是不正确的。需要修改 合同结算里面有余额是很正常的,因为我们的核算结合同结算里面的金额,咱没有完全确认收入的时候就是很正常的。
你说的收入结转有余额不正常?还是主营业务收入?主营业务收入月底结转到本年利润是没有余额的呀?账上是平了的,合同结算下面的价款结算和收入结转的金额一致都有余额
你好,主营业务收入月底是不会有余额的,他都结转到本年利润里面了,合同结算有余额的话,属于正常现象,不用管他的。
老师,你看8月的科目余额表吧,主营业务收入月底是平了的,只是合同结算下面的价款结算和收入结转有一样的余额
你好,他已经平帐了呀,这属于正常的。
老师我问的不是主营业务收入有无余额的问题,问的合同结算下面的价款结算和收入结转为啥有期末余额,这块我不太明白
你好,因为合同结算里面的内容是我们先一开始根据咱的合同来确定的一个大体的金额,所以说在他没有完全转到主营业务收入的时候,它会有余额的。