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9月份我用网银给对方的对公账户转了一笔小额的服务费,对方至今还未开票给我,我分录怎么做呢

2022-10-08 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-08 16:02

借其他应收款 贷银行存款

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快账用户1212 追问 2022-10-08 16:03

我做的管理费用,银行存款,等10月份票到了附在凭证后面

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齐红老师 解答 2022-10-08 16:04

你这么操作的话也可以的。

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快账用户1212 追问 2022-10-08 16:04

我这样子做行不行?

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齐红老师 解答 2022-10-08 16:04

你这么操作也可以的。

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借其他应收款 贷银行存款
2022-10-08
收到 2 万发票时: 借:银行存款 7000(若能收回多付的款) 贷:消耗性生物资产 - 树苗 7000 借:消耗性生物资产 - 树苗 20000 贷:银行存款 / 应付账款 20000 若无法取得 7000 发票: 汇算清缴时纳税调增,账上成本可保留。 若又收到 7000 发票: 借:消耗性生物资产 - 树苗 7000 贷:银行存款 / 应付账款 7000
2024-12-25
没有开发票,可以帮未开票收入,和开票是一样的。
2021-08-12
你好,公账的转款是必须要发票才能计入费用的,目前只能挂在其他应付账款里面,借其他应付款,贷银行存款,等到发票来了再冲减
2021-08-08
您好 借:制造费用等 贷:预付账款
2022-01-17
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