同学你好,若是直接将多的进项转到了未交增值税,然后交的时候直接借:未交增值税,贷:银行存款。就不用做再做处理了。
老师,2019 年年末有增值税留抵1200元,2020年新建账套期初余额表中留抵税额在增值税的转出未交增值税的借方,怎么走平?
老师您好 月底结转增值税 先做借销项贷转出未交增值税 借转出未交增值税贷进项 然后当进项大于销项 不需要交增值税还有留抵的时候 还要结转借未交增值税贷转出未交增值税吗
老师,去年年底有留抵增值税,计入转出未交增值税借方,现在进行抵扣需要怎么处理?
老师,之前会计有结转了未交增值税在借方,然后因为有留底税款抵扣了,所以没有交税金额,那这个未交增值税借方要怎么处理?
年底结转增值税,应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方有余额要怎么处理?因为我们进项多认证了,留抵的金额,要不要转出去
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数