之前借了未交增值税,现在留底抵扣了,借方余额就不用处理,直接冲减应交税费就行。

刚接的账,之前的会计交纳增值税,做:借:应交税费—未交增值税,贷:银行存款,而没有做增值税结转分录,因此,未交增值税只有借方余额增加,没有贷方余额,这个我现在怎么调?
之前有留底在未转出增值税科目,这个月有了收入可以交税,我的会计分录是借应交税费-应交增值税 贷银行存款 未转出增值税,这样可以吗
老师,去年年底有留抵增值税,计入转出未交增值税借方,现在进行抵扣需要怎么处理?
老师,我这个月这么写分录对吗?转出未交增值税需要 转到 未交增值税吧?我之前还有留底,未交增值税是借方余额,我这个月账务这么处理对吗?
老师,麻烦问一下,公司一直有留抵扣的税额,但是一直没有结转过,现在审计要求调整,我调整后最后到了应交税费/增值税/转出未交增值税,余额在借方金额为777324.22还需要再转出到未交增值税吗,最后应交税费应该是哪个下面有余额,
老师,怎么注册商标呢?需要什么资料
我们家的新供应商注册地在广东,我们公司在深圳注册,这个第一次合作这家供应商退税会不会很麻烦,会有函调么
老师,请问一下,3月份刚新办的公司,没有工人,没有业务,4月伪公司只有法定代表人一个人交了社保,会计分录怎么做?
老师您好,请问营业外支出-坏账准备汇算清缴时需要调整吗
老师,干冰开什么大类啊
买社保时勾选农业跟居民户有什么区别
老师,我们同事的工资是他媳妇的卡 我报个税是报他媳妇对吗
老师,暂估时, 借;成本。贷,应付-暂估 这部分是虚的。 现在做账,借,应付-暂估 贷,未分配利润。 这笔未分配利润分录应该什么时候做呢?
老师,养老企业小规模纳税人一个季度不开票免税销售额40万+1%普票10万,10万能享受小规模季度30万内免税吗?
进项税额不想抵扣怎么处理?
那要怎么做分录啊?
借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款(若有实际支付) 或者不做账,留底抵扣直接冲减。