借固定资产贷预付账款。

老师6月有一笔账是这样做的:借预付账款10万 贷银行存款 借固定资产100万 税金10万 贷:应付账款 7月的时候账上应付账款贷方为10万元,请问这个怎么做调整?
7月收到政府补的差额,做账时借:银行存款5,贷:其他应付款-暂收款5 10月预付定金,借:预付账款15,贷:银行存款15 11月付尾款15,该怎么把其他应付款差额做进去?
15号预付账款4万,走的科目,借:预付账款 贷:银行存款,月末货到支付尾款16万票未到,做暂估入库 分录是怎么写,
65万的挂车六月预付13万7月预付52万做账借方为预付账款贷方为银行存款到八月账款结完该怎么做账
五月份一次性付的2023.04-2024.03的房租,小规模,五月做账(借预付账款,贷银行存款),六月做账摊销4-6月房租(借管理费用,贷预付账款),发票9月才来,9月应该怎么做账呢
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
老师:我们租农户地建起的温室大棚租给种植户,要开票开什么项目的发票才对?
老师,我们应发工资是1万,有个税30元,请问计提工资是这样吗?借销售费用-工资1万,贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?