你好,你开了多少发票?专票还是普通发票?

老师,我刚看实操课老师举了这个例题:有个普票60万,无票收入5万,专票4万的题目,2022年第三季度不是都是免税的吗?没有超过45万就在主表1栏2栏,3栏填,还有16栏填,为什么超过45万在第10栏不填,要到减免税申报表里填!不是不管开多少票都是免税的吗?只要一年滚动不超过500万,就是小规模纳税人!
小规模纳税人增值税报表,请老师告诉我填哪,填多少数,我一点都不会,万分感谢,本年累计打开就有的需要更改吗?
老师好,请问去办理注销业务时,企业所得税年报,数据怎么填写?我需要对方财务提供哪些数据!主体是小规模纳税人,少量代开发票业务,这一块有点懵,还没有做过年报业务,老师可以详细说吗,多谢
老师你好,请教一下,代账12月份报完税做完账,我们拿回来一看,12月份的营业收入比增值税申报表的当月收入少2万多,但是本年累计的数据是对的,就打算按照申报表的数据为准(因为都交过税费了),现在申报季度财务报表中季度收入的时候怎么填啊,如果按照申报表的数据填,本年累计就多了,如果自己手动调的话税务那边会不会根据以前申报的信息核查到啊,请老师帮忙解答一下,谢谢。
老师您好,我单位为一般纳税人,2022年1-11月份没有开票,企业所得税自报收入共24564.6,但是当时增值税报零,现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额,我更正了2022年的增值税,在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税,我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票,缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说,就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多,这两万多为不开票自报收入,按期申报时只填写了所得税数据增值税报零,造成年度所得税数据与增值税不符,所以我就更正申报增值税,且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答!非常感谢!
老师,我最近到一家公司,是做零食批发的,有两个一般纳税人,两个小规模,三个个体户,来之后就把我变成税务人员,让我开发票,做账报税,但目前我还没有见过做账系统,一直在开发票,我很担心,财务经理说税上出现问题让我担责,我狠害怕出问题,也不知道他们增值税税负率是多少,库存又很乱
老师,电商公司多店铺多主体的供应商货款怎么打的
如果外地单位帮报了工资、劳务报酬,个税app的收入明细会有记录吗
同一个人同时是两家单位的法人,一家报企业所得税,一家报经营所得税,报企业所得税的单位会占用减除费用5000,导致报经营所得的单位不能扣除5千吗
企业建厂时有很多进项税还没有抵扣,这样待着等需要抵扣了再勾选可以吗?还是先勾选在待抵扣进项税里有余额
老师,公司买的商品房,后期的测绘费记哪个科目呢
请问个税退下来的手续费需要申报纳税?
小规模劳务公司每个月报个税的人数超过20个人,是不是会产生残保金?20个人以内是不是就没有残保金?
平时只能开3个点发票,客户要求我们开9个点,税务局不能代开9个点发票吗
您好,在快帐软件里月底结转管理费用和销售费用的时候提示要二级明细科目,但是结转费用是全部的费用不是某一个二级明细科目下的费用啊?该怎么操作啊?
普通发票,1-9月份开了合计金额137223.36
你好,在第十栏填写你这个销售额就可以的,然后其他的都是打开保存一下。
7-9月份开了43560
你好,这里填写是七到九月份的,增值税里面填写的是七到九月份,在第十栏里面填写。
只能写第十栏黄色部分对吗老师?填7-9月份,别的地方用动吗?
是的是的,是这么做的。
免税税额自动出来,其他的不要填写。
附加税二不会填,填哪填多少,还是你讲的我能明白,辛苦老师了
你好,你的销售额不对 不是让你填写到第十栏里面吗。
从第十栏开始填写,之前的上面不要填写。
然后你的附表二零申报就可以了,不需要缴纳。
上面的发票信息刷新出来的,删掉吗?就填第十那里吗
对的,是的,是这么做的。
老师删不掉,填完第十行点申报出现这个图
好,你能截图你主表全部的吗?
可以吗?这样
第三行不要填写,你怎么不删除?
老师我发票信息刷新自动出来的,我真删不掉
你把它填写零 之前填写了采集表格吗?
老师,企业利润表填第几行,本期金额7-9月份,本年累计填1-9月累计金额吗
你好,企业所得税营业收入、营业成本、利润总额是根据你利润表本年累计的营业收入、营业成本、利润总额填写。