你好; 需要的; 有收入计提的; 借 银行存款或者 应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税; 缴纳:借 应交税费-应交增值税; 贷银行存款
土地增值税,预缴增值税,城建税分别需要计提吗?需要的话 ,计提和缴纳的分录怎么做
老师,小规模缴纳的增值税怎么做会计分录,需要计提吗
计提和缴纳增值税和附加税会计分录怎么做,
如果需要缴纳增值税 增值税需要计提吗 计提分录怎么做呢
增值税计提和缴纳的会计分录怎么做呀?增值税需要计提吗?
老师你们那边个税小规模报经营所得个税,免征征值税的部分报个税时放到收入里一起报吗
老师,公司在中石油买了5万的卡,卖出去也是副卡5个1万,然后中石油给我们优惠3000元,就打到我司主卡,中石油开票也是开五万,等到下次我司充主卡五万的时候就只付47000元,还是开五万的票,就是相当于优惠的这部分是我司的利润,但是他们给我们开票又是开五万,老师发票怎么开具合理,账务怎么处理
老师,9月1号起社保新规是怎么个情况,像这种小微企业该怎么办?
老师,比如我司5月的工资6月发,费用是记在6月的。也就是工资费用我们是记在所得期,那我申报残疾人保障金是年度工资是按工资的所得期算吗?
老师,借主营业务成本-10,贷应付账款-10,这个时候借方写左边,贷方写右边吗,这个时候贷方是增加还是减少
怎么换手机号码找不到修改手机号
老师,我司是卖桶装水的,我们现在销售30桶水,收到30桶水收入,当月确认收入,但是先给客户配送10桶,下个月才配送剩下的,我当月如何结转成本?
老师,个人所得税中劳务报酬的累积扣除和非累积扣除怎么区分,怎么理解呢
请问老师,未交增值税账面余额和实际余额不一致,用调整吗?怎么调整?
老师好,我们进了一批货没入库,直接就卖给客户了,上游给了我们发票,领导说等下游全卖完了再给他们开发票,那不知道多久才卖完啊,我已经确认收入了。确认收入之后很久才开发票,这样可以吗?
我看我们主管缴纳这样做的,借应交税费-应交增值税-已交税金 贷银行存款
他这样做对吗?
你好; 你是啥类型的; 小规模还是一般纳税人
一般纳税人
你好; 你是本月预交本月的话 才是上面做的
本月预交本月的,是借应交税费-应交增值税-已交税金 贷银行存款
老师,你是这个意思吗?
你好; 是的; 就是这样做账的; 是的