你好; 借 银行存款贷应收账款 ; 你变卖出去 给对方了设备了吗
问一下:旧设备变现40000为什么是减去40000,变现不是应该是收到钱不是应该加上的嘛?
这题为什么不是b?账面200卖120卖亏可以抵税的,但由于投新设备会让旧设备丧失可以抵税的机会,税金不就又变流出了吗?不就应该120-20*.25=100吗?还是因为本题沒有投新设备的假设我不应该多此一举?
想问下,旧设备的现金净流出量的现值怎么算,如果继续使用旧设备0时点的流出量是多少?不应该是我能变现价值2600。但这旧设备的价值是5000-5000/12*6=2500,这个卖赚了我不应该要抵税2600-2500再乘以25%
收到变卖旧设备定金,应该怎么做账?
老师请问,这个是旧设备变现损失抵税,那卖亏了应该是减税,减少现金流出,为什么不是正号
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
先收到定金,后面设备对方已拖走,并支付了剩余尾款。记账还一样的吗?
你好; 是的了一样的 哈; 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
9月收到定金,10月才运走,那清理这分录都是记在10月份吧?
你好; 是的; 10月做; 9月至做; 借银行存款贷应收账款
因为是卖给个人,所以不需开发票,请问后面分录怎么写?
你好; 一样的分录; 只是不开票而已
销项税额那一栏也要填写吗
你好; 是的;都要写销项税哈
然后申报的时候,要在未开票那一栏填入税额吗?
你好; 是的; 不开票的话; 未开票收入栏次报; 你 是小规模还是一般 ??
一般纳税人
一般纳税人 在货物销售栏次 ; 未开具发票栏次去报