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食品配送公司每月销项税额不多,进项发票好多,怎么办?都入账,增值税留底嘛?

2022-10-11 14:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-11 14:37

销售有应税产品和免税产品

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齐红老师 解答 2022-10-11 14:40

你好;  适当认证进项税哈; 别造成你税负率过低   

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销售有应税产品和免税产品
2022-10-11
你好,你可以按需要进行进项发票的认证,而不是全部认证了,这样账面和申报表的进项就是一致的。 每个月需要做进项税额,销项税额相应的结转处理。
2023-06-12
同学你好,账务上可以选择部分不勾选计入待认证进项税额中
2023-06-12
你好,建议不要认证了,你用留底的底裤。
2022-09-02
同学,你好 增值税结转分录 1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。  销项税额比进项税额多0.8元 不用交税 这个要写分录吗 要写,计入营业外收入
2024-04-18
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