借银行存款,贷应付职工薪酬,社保, 借应付职工薪酬社保, 借管理费用,社保负数

老师早上好[微笑]请问收到社保局以前年度退还多收的140元养老保险费,账务如何处理?会计分录怎么做呢
老师 ,您好,请问跨年没有计提的社保费的会计分录是这么处理吗 ?借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬-社保费 借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整,扣款:借:应付职工薪酬-社保费 其他应收款-个人社保,贷:银行存款
社保扣费调整百分比,所以收到社保退费金额,请问怎样分录账务处理,谢谢
因为单位缴纳部分的社保费降了,所以退了一部分钱到账户上,收到退回的社保费,怎么做账务处理呢
做缴纳社保费的账务处理时,因之前离职员工退还了部分社保和当前员工缴费金额相抵。实际计提时我是按员工本来实际应交的社保费,请问目前这部分差额该怎么处理
您好老师麻烦咨询一下劳务派遣简易计税今年是6 %吗
实际操作过程中,如果预缴时我季度财报有错误,申报表也报掉了,那我可以直接在下一季度预缴时填正确的累计数吗,就是不更正前一季度的财务报表和相应的预缴申报表了
买了发票开了假成本票,被查了怎么解决
老师好,“自增值税法实施后,自然人也可以在电子税务局开具发票,按次不到1000元享受增值税减免政策!一个月不能连续!”这个是什么意思?
老师你好!员工年终奖人数比较多,可以分开 单独申报几人 ,合并申报几人吗。
有买赠的需要开票,赠送的那个商品按正常售价开一行,下面开一行一样的负数金额,这样一正一负刚好抵消掉了,但是不知道这样开票可以么
已经修改了财务会计制度备案,但是还是月度,怎么办?
老师,先付全款后发货,并且货物是分批次几个月发完,收到的发票时是必须按打款金额开,还是也可以分批次按每次到货的价钱开,
老师 个人工资薪金在次年初不做汇总申报会怎么样?
给建筑工地提供智慧工地管理系统及技术服务,开什么发票
好勒,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,进应付职工薪酬吗?我退回那个是个人部分的社保还是公司部分的社保我也不大清楚哦
这个是企业的、 个人的,他不通过应付职工薪酬、社保,他是在应付职工薪酬工资里面扣除的收益是用其他应收款或者是其他的。
冲减吗?老师
对的,是的,是红冲的
借:银行存款1210 贷:应付职工薪酬-社保1210 借:应付职工薪酬-社保1210 贷:管理费用-1210 这样做分录吗?老师
你好,把这个管理费用放到借方负数。
老师,请问是写错了吗?
对的似的,你写到了贷方负数。
但是那个分录是借:应付职工薪酬-社保1210哦如果管理费用也进借方吗?
对的,是的,借应付职工薪酬1210是一个正数,然后在借管理费用负数1210。
借:银行存款 1210借:应付职工薪酬-社保1210 借:管理费用-社保-1210 贷:应付职工薪酬-社保1210 这样合成一个分录吗?老师
对的,是的,是这么做的。
好嘞,谢谢老师
不用客气工作顺利