借银行存款,贷应付职工薪酬,社保, 借应付职工薪酬社保, 借管理费用,社保负数

老师 ,您好,请问跨年没有计提的社保费的会计分录是这么处理吗 ?借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬-社保费 借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整,扣款:借:应付职工薪酬-社保费 其他应收款-个人社保,贷:银行存款
社保扣费调整百分比,所以收到社保退费金额,请问怎样分录账务处理,谢谢
因为单位缴纳部分的社保费降了,所以退了一部分钱到账户上,收到退回的社保费,怎么做账务处理呢
做缴纳社保费的账务处理时,因之前离职员工退还了部分社保和当前员工缴费金额相抵。实际计提时我是按员工本来实际应交的社保费,请问目前这部分差额该怎么处理
老师,您好!收到社保局上半年因为基数调整退回到公司基本户上的社保费(包含公司承担部分和个人承担部分),请问一下这笔多缴退回的钱该怎么做账务处理啊?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
好勒,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,进应付职工薪酬吗?我退回那个是个人部分的社保还是公司部分的社保我也不大清楚哦
这个是企业的、 个人的,他不通过应付职工薪酬、社保,他是在应付职工薪酬工资里面扣除的收益是用其他应收款或者是其他的。
冲减吗?老师
对的,是的,是红冲的
借:银行存款1210 贷:应付职工薪酬-社保1210 借:应付职工薪酬-社保1210 贷:管理费用-1210 这样做分录吗?老师
你好,把这个管理费用放到借方负数。
老师,请问是写错了吗?
对的似的,你写到了贷方负数。
但是那个分录是借:应付职工薪酬-社保1210哦如果管理费用也进借方吗?
对的,是的,借应付职工薪酬1210是一个正数,然后在借管理费用负数1210。
借:银行存款 1210借:应付职工薪酬-社保1210 借:管理费用-社保-1210 贷:应付职工薪酬-社保1210 这样合成一个分录吗?老师
对的,是的,是这么做的。
好嘞,谢谢老师
不用客气工作顺利