借银行存款,贷应付职工薪酬,社保, 借应付职工薪酬社保, 借管理费用,社保负数

老师早上好[微笑]请问收到社保局以前年度退还多收的140元养老保险费,账务如何处理?会计分录怎么做呢
老师 ,您好,请问跨年没有计提的社保费的会计分录是这么处理吗 ?借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬-社保费 借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整,扣款:借:应付职工薪酬-社保费 其他应收款-个人社保,贷:银行存款
社保扣费调整百分比,所以收到社保退费金额,请问怎样分录账务处理,谢谢
因为单位缴纳部分的社保费降了,所以退了一部分钱到账户上,收到退回的社保费,怎么做账务处理呢
做缴纳社保费的账务处理时,因之前离职员工退还了部分社保和当前员工缴费金额相抵。实际计提时我是按员工本来实际应交的社保费,请问目前这部分差额该怎么处理
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
好勒,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,进应付职工薪酬吗?我退回那个是个人部分的社保还是公司部分的社保我也不大清楚哦
这个是企业的、 个人的,他不通过应付职工薪酬、社保,他是在应付职工薪酬工资里面扣除的收益是用其他应收款或者是其他的。
冲减吗?老师
对的,是的,是红冲的
借:银行存款1210 贷:应付职工薪酬-社保1210 借:应付职工薪酬-社保1210 贷:管理费用-1210 这样做分录吗?老师
你好,把这个管理费用放到借方负数。
老师,请问是写错了吗?
对的似的,你写到了贷方负数。
但是那个分录是借:应付职工薪酬-社保1210哦如果管理费用也进借方吗?
对的,是的,借应付职工薪酬1210是一个正数,然后在借管理费用负数1210。
借:银行存款 1210借:应付职工薪酬-社保1210 借:管理费用-社保-1210 贷:应付职工薪酬-社保1210 这样合成一个分录吗?老师
对的,是的,是这么做的。
好嘞,谢谢老师
不用客气工作顺利