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老师,您好!收到社保局上半年因为基数调整退回到公司基本户上的社保费(包含公司承担部分和个人承担部分),请问一下这笔多缴退回的钱该怎么做账务处理啊?

2024-09-30 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-30 09:37

补交社保 借:库存现金/银行存款 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分)       其他应付款—社保(个人部分) 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 负数 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 负数 .冲发放工资时扣社保   借: 其他应付款—各项社保(个人部分) 贷:    应付职工薪酬——工资

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快账用户4638 追问 2024-09-30 09:58

不太不看的明白了老师,平时我们缴纳社保时,这这样处理的,借:管理费用——社保费,借:其他应收款——社保费,贷:银行存款,现在收到上半年多缴而退回时,如何写啊?还有就是退回个人承担部分我们是从公账上打款还给每一位员工的,这笔分录不知道咋写?

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齐红老师 解答 2024-09-30 10:00

意思是退回,做计提和支付相反的分录

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快账用户4638 追问 2024-09-30 10:21

平时我们交社保费时没有通过应付职工薪酬了,就一笔分录:,借:管理费用——社保费,借:其他应收款——社保费,贷:银行存款

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齐红老师 解答 2024-09-30 10:22

那么你做相反的分录就行

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快账用户4638 追问 2024-09-30 10:30

那退回的款里有个人承担部分,这个人承担部分我们没有 从工资里计算,又由公司账户上直接退回给了员工个人卡上,这边钱的支出该怎么写分录啊?

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齐红老师 解答 2024-09-30 10:33

退回 借:银行存款 贷:管理费用——社保费      其他应收款——社保费 返回给个人 借:其他应收款——社保费 贷:银行存款

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快账用户4638 追问 2024-09-30 10:35

好的,明白了,谢谢老师耐心解答!

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齐红老师 解答 2024-09-30 10:37

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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2024-09-30
员工收到社保退差额,如金额未超过免征额,通常无需申报个税。具体规定可能随地区政策变化,请查证最新法规。
2024-10-15
员工收到的社保退费需并入工资薪金申报个税。建议与财务顾问确认具体操作细节。
2024-10-22
你好,同学 直接计入公司费用,社保费用中 借管理费用社保 营业外支出-滞纳金 贷银行存款 直接按照这个分录做账,因为是公司承担的,不用往来科目了
2024-05-28
同学,基数调整就是全部调整,包括个人和企业 
2023-05-12
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