补交社保 借:库存现金/银行存款 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 负数 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 负数 .冲发放工资时扣社保 借: 其他应付款—各项社保(个人部分) 贷: 应付职工薪酬——工资

老师你好,国补的家电补贴,原来补贴款是做到应收账款里面,现在有几百块钱补贴退回给,从银行账上扣款退回的,这个应该怎么做分录
一个公司退出另一个公司监控股需要哪些手续,都需要原公司所有股东签名还是只要法人签名?
个体户的经营所得的使用专项附加扣除怎么季报没看到有
从农户手中收购稻谷要交印花税吗?(甲公司与乙公司合作从农户手中收购稻谷,签订的收购协议,未写金额,写的数量单价)
只有实发金额,怎么计算出应发金额来申报个税
咨询一下,计提工会经费,是按应发工资的2%,还是实发工资的2%?
老师我们一般纳税人在抖音卖东西,这样怎么交税呢
老师,请问2025年的第4季度收入不多,所以取得了很多成本票就没有全部入账里面去,相当于留下了一部分成本发票没入账。现在2026年在做第一季度的账时还可以把这些票都入到第一季度里面来吗?怎么处理会更好呢?公司是小规模纳税人
老师好,我们单位上系统,我的应收账款科目余额是 5866933.22,应付账款余额是 4097763.64。银行余额是 78540.55,银行贷款的余额是 4180010.87。实收资本金额是 3526190,向股东借款 50 万整,固定资产金额381200,财务经理意思不录入期初余额了,直接做一笔大分录就行,请问老师,怎么做这笔大分录呢?她的意思比如应收账款,还得贷收入,销项税
老师,请问2025年的第4季度收入不多,所以取得了很多成本票就没有全部入账里面去,相当于留下了一部分成本发票没入账。现在2026年在做第一季度的账时还可以把这些票都入到第一季度里面来吗?怎么处理会更好呢?公司是小规模纳税人
不太不看的明白了老师,平时我们缴纳社保时,这这样处理的,借:管理费用——社保费,借:其他应收款——社保费,贷:银行存款,现在收到上半年多缴而退回时,如何写啊?还有就是退回个人承担部分我们是从公账上打款还给每一位员工的,这笔分录不知道咋写?
意思是退回,做计提和支付相反的分录
平时我们交社保费时没有通过应付职工薪酬了,就一笔分录:,借:管理费用——社保费,借:其他应收款——社保费,贷:银行存款
那么你做相反的分录就行
那退回的款里有个人承担部分,这个人承担部分我们没有 从工资里计算,又由公司账户上直接退回给了员工个人卡上,这边钱的支出该怎么写分录啊?
退回 借:银行存款 贷:管理费用——社保费 其他应收款——社保费 返回给个人 借:其他应收款——社保费 贷:银行存款
好的,明白了,谢谢老师耐心解答!
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。