您好,借:应收账款,406贷:主营业务收入 406借:主营业务成本290,贷:库存商品290
你好老师,我想问一下就是我这个东西3000元进来的,开发票卖出去的价格,怎么样算,才能成本匹配??就是能以最合适价格卖出,税务上能过去
老师,我们销售材料,用的进销存系统。问一下结转成本的事。正常情况下,我们当月销售,按出库的累计库存就可以结转,但现在涉及有一部分开了票,有一部分还未开票,还有一部分不开票,我这个怎么结转呢?~~我是想按开发票对应的来结转成本,但太多了,也剔不出来,假如我按出库一起结转,会不会有啥问题
老师,软甲进价是290,每次发票会统一开很多,销售出去的价格406,想问下这个结转成本怎么做呀
老师好!请问一下,结转销售成本,如果没有做出库单,就按照每个月开出的发票,列出对应的采购价格,这样每个加起来核算对吗?
老师看 第一张是销售 第二张是购进,因为这个购进的发票是统一一次性开进来 金额大 销售的时候是慢慢卖出去的呀 所以进货得价格就高 销售的单价就低 那我结转成本怎么结转?
小规模纳税人和一般纳税人在什么科目什么情况下该用含税价或者是不含税价入账怎么辨别
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的