
你好,老师,购买的税控盘可以减免税,我做的是借:应交税费-减免税 贷;管理费用 但是应交税费-减免下面一直就有余额了,这个要怎么处理?
请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛?这样我好给人家对账,就是一个月下来,可以看到项目差我或者我差对方,还有成本是否差,如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗,因我公司还有自己经营的项目,所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方,对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账,在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况,如果我不挂往来只挂挂靠人进出,那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
老师,税控设备的服务费当月抵减后还有余额,还可以在以后月份还可以抵减?在附表四和减免税款表里都填写280就可以了吧。在主表的应纳税额减征额里填写当月需要抵减的金额就可以了吧?分录 当月抵减 借:应交税费——应交增值税(减免税) 贷:管理费用
老师,你好,应交税费——减免税款这个科目下的余额最后要转到哪里的了?还是一直挂在那里就可以了?
每年支付税控技术维护服务费280元,借:管理费用,贷:银行存款,抵扣的时候借:应交税费-应交增值税减免税款,贷:管理费用,申报的时候填写在附表4抵免了税款,那科目余额表里应交税费-应交增值税减免税款的余额是不是一直在借方,假如支付了3年280,那应交税费-应交增值税减免税款的余额就是借方840?
老师,小额零星收据不超过1000元的可以税前扣除,指的是某月当天累计购买的总金额不能超过1000元还是指的一个月找不同的个人买的无票的总金额不能超过1000元?
老师,已交税金的借方余额是转到哪里去的
6月转为一般纳税人,以前收的专票进项税能抵扣用么?
老师你好,现金流量表可不可以理解为按照收付实践制算出来的一个现金利润?
1-首笔退税,提单写一个品名大类,报关单有两个品名,其他信息一致有没有影响。 2-另外如果报关单海关编码写错了,如果不主动说有没有影响,因为产品是扣子,报关的时候没分清楚到底是哪个类型
老师,公司a是劳务派遣的,去年刚注册的时候从b分公司调一名员工到a公司办公。社保是从原单位b缴纳的,但去年a公司没有把相应的社保费用支付给b。现在才补支付。 问现在a公司支付这个社保费用要怎么来做分录
老师,餐饮外卖平台收入(如美团外卖、淘宝闪购、京东秒送)怎么核算?学堂有没有相关课程
郭老师在吗,麻烦请教个问题
6月属期的跨区域预征税已申报7月份交的预缴税款,7月份申报时预缴的税款可以在本时期填写预缴的税款?什么填写申报表
加油费做到福利,分录怎么操作,开了发票给公司,需要报个税吗