
第4季度的时候,暂估了一笔费用在会计报表里面,申报企业所得税预缴的。这笔费用到汇算都没有取得发票,就把当时暂估的费用在12月的账红冲了。那到汇算的时候,成本与期间费用是按当时暂估的会计报表来填还是按红冲后的报表来填?
老师,公司有笔居间类收入,没有成本,季度所得税不想预缴,是预估成本(后期成本不会发生)好一些,还是预估费用好一些
老师 我们是个体 第三季度预缴生产经营所得个税成本费用比收入少,可能要缴生产经营所得个税,但是我们去年有亏损可以弥补,年度应该不缴 我第三季度怎么做账才能不缴税呢 因为到时后退税还挺麻烦 可以暂估成本吗
老师 你好 我想问一下我们公司是小规模纳税人 是季度报税,因为现在有些原因 只有收入没有成本 那么每个月结账 就会显示 本年利润在贷方 那我不是季度报税吗 我六月份做只做一个暂估成本就可以吗 还是说需要每个月都得做个暂估成本啊
老师好!我单位23年12月的资产负债表上未分配利润74000,是因为还有成本发票没有开回来,这个月是季度预扣预缴所得税,我是不是要按照未分配利润做成本暂估
请问一下在报小规模的税,然后报表出来的收入不对,多了一笔红冲过的发票,我要在哪里可以更新一下这张发票,四月份开的,到现在系统获取还获取不成功
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
老师我想问一下就是公司有很多预付款项,然后嘞利润不会减预付款项。这个利润我怎么做比较好,老板又要分红
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
老师,21年的时候一般纳税人把小规模期间取得的专票抵扣了,现在税务找来要求在21年当期把进项税额转出,我是要把转出当期以后的增值税申报表都要做更正吗?22,23,24,25年,26年挨到更正吗?
我们租了写字楼,去税局代开,为何普票也要9个点的税金
新企业无业务 没营业 0申报半年触发预警风险吗
我公司为制造业,司机给我们拉货,一车1000元,司机300元每趟,他们加油700元每趟由公司统一加油,这样签订一个运输合同可以吗?
老师您好,请问一下要查2026年上半年的总费用和明细费用,就是上半年实际花出去的钱,是哪个表最能体现?是要6月份结账以后才可以看出来真实的数据吗?不结账的话会影响数据的真实性吗?