您好 那把前面两笔分录全部红冲 然后按照正确的再写分录就好了

潍坊嘉华电子有限责任公司2020年4月发生的与存货相关的经济业务(按实际成本核算)如下:【1】1日,向新海机电有限责任公司购入SO203型线圈15000只,每只0.5元,增值我专用发票上记载的贷款为7500元,增值税额为975元,对方代垫包装费300元,款项未付,材料未到。【2】3日,上月从海星机电有限责任公司购入的10000只AD822型放大器已运抵仓库,已经办理验收入库手续。【3】8日,向山东光明有限责任公司销售传感器10000件,单价10元,增值税率13%,已经办理出库手续,款项未收到。【4】10日,1日购入的线圈已收到,并验收入库,但在验收入库时发现破损20只,经调查确认为运输途中合理损耗。【5】15日,车间生产传感器领用包装箱1000个,领用原材料放大器、线圈、场效应管、塑壳各50000个。【6】18日,车间领用一般工具一批50个,全部计入当期制造费用。【7】30日,向新海机电有限责任公司购入SO203型线圈10000只,材料已验收入库,!发票账单尚未收到也无法确定其实际成本,暂估价值为4500元。【8】30日,根据领发料凭证,编制“领用材料核算表”(假定采用月末一次加权平均
老师下午好,建筑公司,五月我暂估成本。借原材料 电线电缆10000 贷应付账款 10000 结转时我这样做。借 工程施工10000 贷 原材料电线电缆10000 现在我发现暂估原材料不是电线电缆 是金属材料。我应该怎样冲销。改怎么做这一笔业务。金额也不一样。实际比暂估金额多。
老师你好,是这样的,我们是一家建筑工程公司,1月份有个水电智能安装的项目开了票,以前我们结转成本都是按开票,看合同造价和完工进度百分比确定成本,但是现在这个项目有分包出去的,而且合同有的还没敲定,这个现在结转成本怎么做呢,可以先按已经支出的实际材料人工先结转成本吗?我们目前开票只开了三百万,结转成本劳务分包这块的也要记入进去吗?还是说可以暂时不计入,具体的会计分录怎么做麻烦老师指导下
你好老师,我公司是生产企业预付了一笔款50万给供应商,没收到发票,但材料已到并领用了。 分录:借:预付账款 50万 贷:银行存款 50万 借:原材料—暂估 50万 贷:预付账款 50万? 还是应付账款50万? 问题就是没收到发票,我暂估入库原材料的分录,贷方我应该写预付账款还是应付账款?下月收到发票要怎么冲? 车间水电费已付了10万,也没收到发票,那我要怎么结转这个车间水电费的成本?分录该怎么写?
就是,小规模,既有生产,也有加工。。。。 然后原材料这块估计需要经常暂估了。 然后,后续,开回来的票有些是金额小,比较零散的 加上,客户那边,催几个月都不开回来 , (能开,想开又不愿意开,也不知道会不会开回来) 现在问题就是,催到烦,拉扯时间又长,中途又一直要开票出去。 所以,,我想问下,那个原材料暂估,她这么拖延,有些开回来的,材料金额又零散又小,我怕以后冲懵了[捂脸] (暂估了就要领料结转,工序比较多嘛。冲来冲去,怕懵了) 你说我能不能,生产货物这块,就不按正常生产那样结转,,,,,直接,借 主营业务成本-材料暂估,贷:应付账款/现金。。。有材料票回来就直接冲主营业务成本-材料暂估[捂脸],,就不领料呀,结转料工费那些了[捂脸][苦涩]
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
好的。谢谢老师。
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