你好,之前的留底在哪个科目里面?
老师,我们上个月为了增量留抵税退税报了一笔未开票收入,没有做账,这个月应该怎么处理?
老师你好,请问下收到税局留抵退税的账务处理?我们账上的增值税每个月都会结转到应交税费—未交增值税这个科目。
你好老师,我们公司一直有留抵退税,这个月要交增值税,账务应该怎么处理?
老师,未交增值税在借方怎么调平?这个月应该在贷方的,应该是之前留抵税退款的,账务怎么处理?
老师,你好,我们公司有以前年度做的应交税费/增值税/已交增值税是借方652920.97,应交税费/增值税/本月应交增值税贷方105630.05,公司一直有留底,但这两个科目的余额是以前年度,最近今年一直没有用过,现在这两个科目的余额怎么处理
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
应交增值税下面的
你好,具体的哪一个明细?应交税费、应交增值税转出,未交增值税还是应交税费应交增值税进项?
应交增值税/留抵退税
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税 应交税费、应交增值税留底税款 应该不是留抵退税这个钱不是没有退回