你好,这个是纸质的发票吗?

老师,我3月份开了18万的销售票,当时作废了3张,现在税盘显示48万。是不是那3张作废的当时应该红冲啊。那现在销售额增加,和报表数据不符,怎么处理
老师好,我新换了一个ukey开票盘,数据全部修复不了了,可是我发现当月有一张发票需要作废,那应该怎么处理?
老师麻烦问下供应商开给我们一张发票,当月入账了,次月供应商跟我们说这张发票上个月作废了已经,现在该怎么处理的
今早开了一张蓝字纸质普通发票,开完后发现收款人和复核人忘记录入了,就把这张发票红冲了而不是作废。又重新开了一张蓝字的发票,我想问应该作废的蓝字发票被我红冲了,这种要怎么处理?
当月纸质发票应该是在纸质发票里面点当月的点击作废,我可能直接就是在那个什么红字确认单里面去点了作废的,它就直接作废成数电的了。然后现在这张数电的发票就是我怎么都没有办法删除,然后我又去纸质发票作废里面把纸质重新作废了。但是这个开具的这个数电的做红冲的这个发票就搞不了。,老师我现在要怎么处理
老师,内账需要体现税吗?接转成本税要踢出去吗
你好老师,我朋友家最近要卖房子,因为不满两年,中介说需要交增值税和个人所得税。针对这个,我有两个问题想请教老师:问题1:我朋友家的房子现在卖的价格比她买时候的价格还要低,赔钱了,这个增值税还要交吗?问题2:因为我朋友家是贷款买的房,现在还在还着房贷,中介说这个贷款可以抵扣个税,是真的吗?如果能抵扣,是怎么个抵扣法呢?麻烦老师了。
老师 我们年初推送一笔退税,税务局发函 上游公司有问题 现在这笔退税不让退了 我这笔钱我要怎么做账
23年9月财务报表未分配利润:27.7万,有5万实收资本,当时变更了法人,按5万转让,已经缴税,后来税务查到,说不能按5万转让,必须补交剩余22.7万的个人所得税,当年已经补交完毕,25年11月再次变更法人,这次以27.7万转让,老板现在问,未分配利润,现在要怎么做账,如果转给现法人,需要再次缴税么,缴哪个税?
请问进项发票已被确认出口退税,发现票开错了,让供货商红冲,供货商那边显示是待退税,不允许红冲怎么办
老师,A公司有辆车要卖给B公司的法人个人,会牵涉什么税务方面的问题吗?
老师我们是小规模,没有发票的安装费 运费这些人工费怎么做会计分录,一个月金额一万以上
内账开单开的的是虚价,但金碟是按实际价,客户也有按虚开单价付款,这算不算违法
老师你好,之前没有抵扣车辆进项现在出售是按照1%缴纳增值税吗?谢谢!
建筑行业项目上用水,购买大米,面条计入什么费 二级科目是什么
发票查询里面,你找到这个发票,打开上方有没有作废。
老师ukey的数据都已经没有并且修复不了了。找不到这张发票了。我刚刚问税局,说让我冲红?当月可以冲红吗?步骤是什么
你好,这个是普通发票的吗?
你这个发票找不到,应该也红冲不了的啊,在发票查询里面没有吗。
是换了开票系统还是怎么啦?
老师,是小规模公司,普通发票,ukey版开票系统
你好,发票管理里面找到负数发票开具,根据上面的提示,输入之前的蓝字发票号码代码就可以了。