你好,不需要调整的,你的应付账款出现了负数,你把这个负数余额放到预付账款里面就可以当这个是报表重分类。
科目平时不用预收账款,预付账款,资产负债表应收应付,预收预付数据不涉及重分类。那么期末应收账款科目发生额借10万,贷2万,资产负债表期末应收账款是8万,我是想问不涉及重分类,期末应收账款科目发生额借2万,贷10万,资产负债表期末是要填应收账款-8万,还是说因为负数,要填到预收账款项目下8万
科目平时不用预收账款,预付账款,资产负债表应收应付,预收预付数据不涉及重分类。那么期末应收账款科目发生额借10万,贷2万,资产负债表期末应收账款是8万,我是想问不涉及重分类,期末应收账款科目发生额借2万,贷10万,资产负债表期末是要填应收账款-8万,还是说因为负数,要填到预收账款项目下8万。
老师,资产负债表应收账款是负数,可以调整到应付账款吗?企业不设置预收账款科目。如果可以调整,需要做账还是直接修改报表即可。
公司发现预付账款比应付账款多,关键还有二节科目,怎么调会计科目,每次报表应付账款都是负数还是做报表时,直接把数据填到预付账款中
应付账款期末余额在借方,然后系统出资产负债表的时候,应付账款项目为0,它的期末余额移到了预收账款项目(方法一),但是我们公司都不用预收预付账款科目的,我想应付账款直接负数体现在报表上,预收账款是0(方法二),可以这样操作报表吗?因为要季报财报了 问题2,我按负数体现(方法二)做了报表,但是资产总额比方法一少了,这个没关系吗
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
长投因增资由权益法变成本法,是原账面价值加新公允价格吗
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。
老师,我面试了一家教培行业的财务,前三天培训结束了,明天要正式进入财务工作了,老板问我需要什么资料,好找相关人对接,我的工作内容除了基本的做账报税,还有成本分析,财务报销审核流程制服规范,还有审核员工工资等,我该怎么说?如果要抓一些紧要的先做,如何拍顺序?完成以上动作,接下来该怎么做?
就是我申报报表时,把应付帐款填到预付账款,就是调表不调账
对的,是的,是这么做的。
调表后是不是数据跟财务软件打印出来的数据合计不一样
是的是的,就是不一样。
数据是填总账的余额,就是把应付帐款的余额填到预付账款中
对的,是的,是这么做。
以前的会计应交税金应交增值税没有结转,现在怎么调,应交税金也是负数
你好,是一般纳税人的吗?
应交税费、应交增值税销项进项有余额是吗?
是一般纳税人,是应交税费应交增值税余额在贷方
对的,是的,是这么做的。
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
现在是应交税费应交增值税余额在借方,我查了一下账,2015年之前是手工账后来会计交接,是财务软件账,她会计科目是借应交税费应交增值税贷银行存款,账面税金就,就多60000
这会计也没有调,现在我接,我也不知道怎么调
你好,具体的哪一个科目有余额应交税费,应交增值税,这个不全。
一般纳税人都是三级科目地。
应交增值税余额借方
你好,查不出原因来的,借营业外支出贷应交税费。