同学您好,您的理解是对的,列的式子也是对的

请问老师:对于小微企业所得税征收这句话,我不明白实际怎么计算:“年应纳税所得额不超过100万元的部份减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。超过100万但不超过300万元的部份减按50%计处应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税“。举个例,我应纳税所得额是147万,员工10人,我应交多少企业所得税?计算过程是怎样的?
老师,请问例2里面,1不超100万部分减半征收个税确认税率是用总的年应税所得额查表嘛?2最后算个税是我列的那个式子对吗? 谢谢老师
老师您好,这是税务师税二教材中的题,图里我画圈的地方,为啥要再减计50%?甲企业的应纳税所得额在计算高某的个税时候已经按照出资比例除以2了,后面为啥还要再乘以1-50%?个体工商户不超过100万的应纳税所得额减半征收,但是合伙企业没有这个优惠政策,是不是书上这个地方有错误?谢谢老师
老师您好,请问企业所得税申报的表3分公司分支机构那个申报表中,是不是要把所有分公司的应收、成本和总公司统统汇总,然后算一个总的应纳税所得额,最后申报,大概这样逻辑对吗?谢谢老师
老师你好, 请问,经营所得不超过100万部分可以减半征收,比如我是个体工商户,今年应纳税所得税是300万,那么相当于200万全额缴纳个税,100万只需要按照50万减半缴纳就可以了么?具体列式咋样的?
首次出口退税是怎么样子的……必须准备好单证才能到电子税务局上填申报出口退税吗?还是申报后有段时间可以准备单证?
你好,我公司是规模化养殖企业,一般纳税人,主要是羊和牛购进育肥后卖出,我公司能否享受增值税和企业所得税免税政策?相关依据是什么?
老师,我4月份申请了300万的,免抵税额,现在我现在申报5月份增值税,是不是这个300万的免抵税额会5月份增值税申报表带过来,然后缴纳附加税呀
你好,老师,外贸企业哪些进项发票不可以抵扣
你好,我公司给高德做运营,,他5月给我开了400000的专用发票。我抵扣了,现在我们要退一个运营费4560,,高德让我购货方开红字发票,我应该怎么开红字呢,,,
老师,我们拉了一个项目,合同让供应商跟乙方签的,款是供应商收,发票也是他们开,除去进货款,他们收的税额是收入减去进货款的,现在打款给我们的金额是收入减去进货款减去税额,现在款打给我们,我们给供应商开票,这个开票的税额应该算是在供应商收的那个税额里面,还是另算的,不是在那个税额里面,求教
老师2025年做了暂估成本费用26000发票没到,2026所得税清缴补缴了1533.12,会计分录要如何正确处理
老师请问,房开公司之前代施工方支付A公司工程款200,经协商A公司退回工程款到房开公司指定公司B,B公司与房开公司有往来挂账,会计分录怎么做
怎么查询一年度的纳税总额
请问下因为特殊的原因供应商那边无法正常收款,也就是账户被冻结了,然后他就叫另一方来代收款,然后开票,如果另一方只能开普通发票,而我们又是一般纳税人,老板说这个只能开普通发票的付款给他们是有风险的,是这样吗