你好,没有这方面的统一规定,需要看双方对开票方面的约定了
老师要是我们约定跟跟供应商对半承担他们的库损,假如10月份库损50000那我们要承担25000,但是这个库损的数据是供应商提供给我们的,每天我们按照实际进多少就结算供应商多少,发票也按照我们实际结算多少开,现在要单独结算这个库25000,我应该怎么做账,要供应商开什发票
老师,我们是医疗器械商贸公司,我们采购商品的时候每次都先付款,这时候我就借:应付账款-供应商,贷:银行存款,可以吗,然后供货商才给发货,等货到了入库了,但发票没到,我先不做账吗,如果货和发票一起到了,我就借:库存商品,贷:应付账款-供应商,可以吗?如果月底了,发票还没到,是不是就的暂估入库呀!那这个怎么做分录呢!还有往来账,怎么能看出来,对方欠我们发票。
就是我们和供应商对账,我们应付账款有暂估和实际两个科目,要分开跟供应商对账,就是针对应付暂估这个余额,如果是贷方,就是已入库未开票,针对已入库未开票的这个金额,怎么跟供应商对账呢?他们是要把发货的数据找出来和我们的入库来核对吗?
请问一下,我们是做工程的,我们是 甲方。 我们对工程 付款 每次只付 产值的7成,还有3成是质保金,通常都是完工一两年之后才会付的。 供应商给我们开票 也是 只开付款的7成,还有3成的产值暂时不开票给我们的,等到一两年后我们要给他们安排付款的时候供应商才会开票过来。 那么,我们做账时,没收到发票也没付钱的那3成 要不要做进账里的 ? 还是说 ,等到要给供应商付那3成的时候,收到供应商开的发票之后,才入账 应付账款30% 呀?
老师,供应商和我们是实销实结的,但是供应商到现在有三个月没来对账,那发票要等对账后才能开吗?
老师这道题调整分录不应该是借其他业务收入_仓储服务费66.3 贷应交税费_应交增值税(进项税额)66.3吗,麻烦老师给讲一下
董老师 在线吗?有问题想咨询您~
你好老师,老板娘自己开店卖货到年底该怎么处理,一直挂帐,不会还钱的嘛
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少 谢谢
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少
老师,我们公司给有的员工计提工资了,没有缴纳社保,没有申报个税,有什么后果呢?有啥影响呢?
我公司账上挂着一笔付给A公司的100元预付账款,账上收到B公司开来的票应付账款100,现发现A、B有可能有关联,如果要平账,我现要如何操做?
行政诉讼,必经复议么?为啥可以直接诉讼?
什么是申请人、第三人逾期不起诉又不履行?这是啥意思,
第(4)问的答案中,乙公司调整后的净利润为2970元,乘60%确认投资收益,为什么还要用30乘60%确认其他综合收益?30指的是什么?(答案中我用蓝笔画横线的那个)
因为这个月要报个人经营所得税,那可以先减成本,后面对账后补开发票吗
你好,没有这方面的统一规定,需要看双方对开票方面的约定了 (是针对这个回复有什么疑问吗)
我们要减成本,不是要有对应的发票吗?如果发票对方没开,那可以先视同开了发票,然后减成本,后面补开发票可以吗?
你好,如果发票对方没开,是按无票购进处理,而不是 视同开了发票。
什么是无票购进处理?
你好,就是做购进的分录,附件暂时 没有对应的发票 啊