你好,学员,具体哪里不清楚
1. 某无线电厂为一般纳税人,增值税税率为 13%,2019年 10月份有关经营情况如下∶ (1)销售收录机一批给本市百货大楼,其不含税价为 40万元,按不含税价15%给予折扣,开在一张专用发票上,注明的销售额为34万元,税额4.42万元;销售给某市电器商场(一般纳税人)音响设备 10 套,开出增值税专用发票,单价 1.2 万元/套(不含税)。 (2)购入电子元器件一批,取得增值税专用发票,购进金额30万元,注明增值税额3.9万元;购入基建用木材一批,取得增值税专用发票,购进金额2.6万元,注明增值税额0.338万元。 假定本月取得的相关票据均在当月通过认证并抵扣,要求∶(1)计算该厂当月的销项税额; (2)计算该厂当月准予抵扣的进项税额;(3)计算该厂当月应纳的增值税额。
3、某工厂为增值税一般纳税人,2021年11月销售产品,开具增值税专用发票价款12万元,销项税额1.56万元;销售给小规模纳税人产品品,开具普通发票销售额4.64万元(含税);将一批成本为10万元的产品用于对外投资。当月购入原材料并取得增值税专用发票注明价款6万元,税款0.78万元:当月支付水费并取得增值税专用发票注明价款3.5万元,税款0.39万元;购进一台设备,价款5.5万元,增值税专用发票注明税额0.88万元。要求:计算该工厂当月应纳增值稅额。(结果保留两位小数)
2、某企业为销售类的小规模纳税人,2022年1-3月累计开发票金额为55万,其中开具1%增值税专用发票10万,开具纸质普通发票30万,开具电子普通发票15万;本季度进货取得发票30万,工资加社保10万,差旅费3万,运费4万、本季度摊销物业费1万、折旧固定资产4万银行手续费0.5万、采购办公用品1万;2022年4-6月累计开发票金额为195万,其中开具增值税专用发票68万,纸质普通发票32万,开具电子普通发票95万;本季度取得成本发票65万工资加社保10万,差旅费3万,运费4万、本季度摊销物业费1万、折旧固定资产4万、银行手续费0.5万、采购办公用品1万;有上年度可弥补的亏损额75000元,并且以上成本费用均取得了合法票据,请问该企业要申报哪些税种?是否有税款?税款分别交多少?
3、2019年7月,某酒厂为增值税一般纳税人。主要生产和销售各种酒类,销售瓶装粮食酒3万斤,开具增值税专用发票,实现销售额31万元,销售普通发票散装酒2万斤,实现销售收入24.57万元。消费税是多少?货款为【填空1】万元。(计算值精确到小数点后两位)
小刚是做电脑零售批发的,一般纳税人,3月份小刚去厂家拿货,厂家给他开了增值税专用发票30万,普票10万。当月小刚的销售额为100万,其中开出去30万专票,40万普票,手里有费用票增值税普通发票10万,应该交多少税
老师,在别的单位打了一笔钱,我问说是以前一家的,现在不用了,就是过过账,怎么做账啊,过过账怎么理解啊?
请问总账会计具体的工作
专升本成人自考,北京地质大学2.5年毕业和北京外国语学院3年选择哪个?今年34岁,吉林人在北京
支付的花车制作费印花税放到加工承揽税目还是购销税目里
老师,做工商年报填写报关信息时需要填写如下图的吗?没有涉及海关进出口,都填0就行吗?
文化交流合同,发票能开现代服务*服务费吗
老师您好,商贸公司经营范围选择要选哪些,想一步到位,起了这个营业执照以后不用加了,
你好,我想咨询一个问题,我们公司给a公司发了100套货,但是。 A公司有20套用不上,然后他发给了b公司,让我们开80套给a公司,20套给b公司。打款也是分开付给我们,就现在这个物流问题,我们是直接发给a公司的, A公司带我们运送过去,这算不算虚开啊?
老师你好,有ABC3个公司,A是债权人,B是债务人,现在A公司要把债权转给C公司,A公司之前做的账是借:应收账款100万-B,贷:主营业务收入,现在债权转让后,A公司要如何调账,账上才没有那100万呀
老师!个体会汇算清缴的时候缴纳了经营所得税,需要怎么做凭证? 计提税款的凭证做在24年12月还是25年支付月?