你好; 你们直接补缴纳 ; 会涉及 收入补做分录吗

老师你好,我们是一家汽车销售公司,本月在电子税务局系统申报的时候,自动带出来了需要进项税额转出的金额为56660.40元,其中厂家给我的折让税额为:18880.00元,剩余:37780.00,发票也没有收到,应该是也是厂家给我的发票有问题我们已经认证抵扣的税额,之前的会计他把厂家给我们开的折让证明部分是把进项税额在借方做的负数,请问我应该怎么处理?我还是按照他的方法把折让部分做在借方负数对吗?把把税务申报系统带出的总进项税额转出部分的差额在做一笔会计分录: 借方:应交税费—应交增值税(进项税额转出):37780.40 贷方:应交税费—应交增值税(进项税额):37780.40 这样处理还是应该怎么做?
老师,你好,我们是建筑企业,上个月增值税税负率没达到三个,需要补缴四万多,请问我这张表要怎么填写?
师,你好,我们是建筑企业,上个月增值税税负率没达到三个,需要补缴四万多,请问我这表填表错了吗?提交到税务局批复是系统默认合计栏销售额是1366724元
老师你好,我是一个小企业会计准则的一般纳税人公司,今年5月份汇算清缴的时候要补税一万多,但是科目做到了未分配利润里造成资产负债表和利润表勾稽关系对应不上,于是我把二季度资产负债表的应交税费和未分配利润数据手动更改了,但是3季度没有改,这样的情况需要到税务局更正报表吗?
老师您好,公司小规模纳税人销售眼镜商店(属于小微企业),由总公司和分公司所得税是合并在一起申报,前几天我们领导因瞒报收入,被风险调查要求补收入20万,(增加了点成本,也调减出营业外收入),因两个公司合并一起的收入不达到起降点,科里要求我们补收入,必须达到起征点,营业外收入-增值税减免就转回。 相应的就补缴了增值税3012附加税180.72所得税8749.33总金额11942.05(不含滞纳金及罚款) 科里让我们把财务报表,增值税报表及年报所得税报表进行更改变更,财务报表23年末更改及24年一季度和24年二季度的资产负债表年初数更改 ①请问老师,我们会帐账套不改凭证更改不了报表,想问,财务报表中所得税计提是按照正确的总公司盈利额减掉分公司的亏损额计提所得税。还是按照年报调整调减以后应纳税补缴所得税计提,
公司的未分配利润老板要求不分配,继续投入周转使用,请问要计入哪些科目,怎么做分录?
老师好,同事报销的开公司房租发票所垫付的个税和房产税,该怎么入账(房东是个人,代开发票需公司自己承担税款)?
个体户利润总额208440交多少生产经营个人所得税?
老师,小规模账怎么做?有开出发票,没有成本票,还有就是要编制财务报表吗?
老师,请教下,公司出售旧车,发票怎么开法哈
新公司,2月份开始有业务了,但是没有人员发工资,自然人电子税务局需要申报个税么
老师,我们公司是一般纳税人,公司汽车加油,是否可以取得专用发票呢
老师,研发工时如何规范统计?有模板吗?
老师:第一次报税,税务打电话说所得税还有个B表没报,是在哪里,我没找到
原本应收电费67572.77元,后面给补帖了6990.29元,充电服务费17475.68元,合计应收85048.45元,最终合计只收78058.16元,开票金额是78058.16。但是在上个月确认未开票收入是全额85048.45,没有扣除补贴款的。老师 这个月已按78058.16开票给客户了,税率13%,请问这个怎么做这笔业务的分录
收不补,这是我们开过票的,因为税负率没达到要补税的
你好; 那你就直接做账 ; 然后系统这样报; 对的
但税务局说我的附表一不对,
你好; 你之前开票的金额 是开的专票都缴纳了税费吗
是的,开的全是专票,也缴税了
那你之前缴纳了还差4万多补税; 你报未开具发票栏次去报数据
未开具发票栏次填表在主表多少行?附表一还要填吗?
你好; 写你们 对应的销售额 和你税额部分 ;附表1 不写
那我刚上传的主表是对的,附表一不用填是吗?
你好; 是的;附表1 不用写的;
好的,谢谢
不客气的;帮到你就好
真心谢谢老师,我都上传几次了,不是差资料就是不对的
你好; 那你去看看是否成 功了
我这还提交不了,得让朋友帮我弄,我在宿迁,我们公司是徐州的,宿迁网上传不了资料
那你就试试看看; 这样报可以不
好的,谢谢
不客气的;帮到你就好