你好,是的,是这样的

老师您好,请问企业代替员工支付的水电费需要计提吗?目前我们公司的做法是在计提房租水电的时候把应收员工水电费的那部分计入到了借:其他应收款—员工水电费,贷:其他应付款—物业公司 ,然后在支付工资的时候借:应付职工薪酬 贷:其他应收款—员工水电费,请问这样做分录对吗?
老师我们员工工资计提做分录借其他业务成本 -工资 贷应付职工薪酬 这样对吗?
老师,我们公司派出去的员工做工,收入计入其他业务收入,员工的费用计入职工应酬,这样对吗
老师,您好,收到公司内部员工的伙食费,是冲减应付职工薪酬福利费还是计入其他业务收入交增值税
老师,工资我们是计入到借:生产成本贷应付职工薪酬。社保是当月扣当月的,是:借:管理费用(单位)其他应收款 贷银行存款。发工资的时候借应付职工薪酬贷其他应收款 银行存款。这样做对吗?如果把扣的社保计入到借应付职工薪酬 其他应收款 贷银行存款,去年社保计入到的管理费用如何调整呢
您好老师,个体工商户报经营所得提示没享受减半增收这个从哪里更改啊,个税扣缴端里没找到更改的地方啊
老师我们要起个个体工商户的执照,暂时的主要业务就是承包公司的食堂,这个注册流程是怎样的,经营范围选哪些呢
老师,母公司打给子公司钱,大多是借款,偶尔有向公司的采购,请问都计入应收账款或者应付账款可以吗?对比计入其他应收款和其他应付款,计入应收账款和应付账款税务风险哪个小,实务中都是如何操作的呢?
自然人扣缴端怎么添加上公司
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!负数发票,在系统是不是不能抵扣的,直接做进项转出是吧,我刚刚在系统没有看到进项负数
老师好,2025年10月10日注册的公司,什么时间范围内必须实缴到位呢
老师好!我们公司的出租车是挂靠在公司个人经营,现在有一辆出租车出售了,这辆出租车没入固定资产,账务该怎么处理?
老师,个人2025年有工资,然后另外有劳务报酬,但是劳务报酬在2025年没有申报,请问现在怎么补报?
企业刚成立,其中有家公司要注销将设备投资给我们公司,这个设备怎么做实缴给我们、还有公司刚成立,我们有专利指标,做账有什么注意点,以及公司装修、购买沙发、车辆、办公桌怎么做账,会计分录如何做
老师,请问。a公车股东,是b公司的法人,a公司的车给b公司在用,可以报销吗?可以抵扣吗?需要签订什么手续不
谢谢您,老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。