你好,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额(2000多)

你好,资产负债表和利润表不平 差244.25,发现是管理费用折旧费多提了,我现在改了,资产负债表的数据变了,利润表导出来还和之前的一样,请问这要怎么处理啊,两表的关系刚好差这个数
老师,我季度结账了发现资产负债表不平,就是负责和资产和所有者权益是不平的额,后来我发现了,差异就在我每个月计提的无行资产,借:管理费用-办公费 贷:累计摊销 这个金额 第一个月差688 ,就是这个金额,第二个1376,也就是两个月的金额,那我分录没错啊,怎么会资产负债表不平呢?那怎么搞啊?
老师,精斗云做账了,但是刚检查发现资产负债表不平,8月份的资产负债中,差2000多,这个怎么弄啊?怎样检查出来啊?
你好,老师 ,我司是外贸企业,这个月资产负债表突然出现一个在产品数据,实际外贸企业是不存在在产品的,如果我要检查这个数据从哪里来的,调账该怎么调?
做二月份账的时候 老师让预付账款一预到底 但是答案没给钱用的是应收账款 这样就会导致资产负债表不一致 但是利润表数据一样的 那这个资产负债表不一样 这怎么理解 真工作也没有答案给你对啊 这个怎么弄
老师,股东认缴出资的金额可不可以作为工资发放给股东
我们公司的社保医保是这个月买的这个月的,公积金是这个月买的上个月的,工资是这个月发的上个月的,6月29日辞退了一个员工,6月份的工资表要做这个员工的工资,7月的工资表就没有这个员工了,6月的公积金要7月才买,这个员工每个月的公积金个人部分是186,那么6月的工资表是不是应该把这个员工两个月的公积金个人部分都扣了,也就是7月份发6月的工资,6月的工资表应该扣这个员工的公积金186*2=372吗
老师,股东认缴出资的金额如果前期开办费是借的股东钱,等股东认缴出资后,可以当成还款转给股东
老师您好,对于公司建筑行业的材料款,公司在购入的时候呢,是购的是普票,3%个点。 现在要把这个材料已经卖出去了,要开销售发票,他是开13个点的专票,还是说按照3%个点的开。 一般纳税人开3%个点的专票可以抵扣
老师,中级财务管理的常用公式有哪些
老师好,小规模纳税人增值税优惠的那2%属于营业外收入吗?有什么政策依据
老师如果将这账务上智巡的工程施工最后都结转到主营业务成本,但是开出销售发票对应的是别的项目名字这可以吗?问题是这账务上趴着这智巡的工程施工也没地方出去,这怎么处理呀?
老师,支付清洁卫生人员工资3000元,会计分录怎么做
酒店员工团建费用5000元 这个费用放在什么科目=合适
工商年报填写的数据是万元,要保留几位小数
周转材料低值易耗品
老师,这个怎么处理
你好,周转材料—低值易耗品,有在报表的存货栏次体现吗
没有,老师
你好,那就需要调整报表的数据,使得存货栏次的数据包括 周转材料—低值易耗品的金额
好的,老师
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