同学你好 原分录负数红冲就可以了

老师你好:我上个季度有张凭证做错了需要冲销,上季度凭证是:借:主营业务成本,贷:应付账款。这个月要冲销怎么做凭证呀,我是财务软件做账!
去年暂估的成本,现在冲销,红冲的分录是借,应付账款-暂估,贷,未分配利润,那这个也没有把我暂估的成本冲销了安,是怎么做账啊
老师好!我冲销 借 劳务成本 贷 应付账款暂估,现在冲销这个凭证要怎么做,冲销后还要再做什么凭证才正确
老师,去年有个凭证是这样做得,借,管理费用,贷银行存款,现在发现做错了,要把去年这个凭证冲销,应该怎么写分录才能冲销啊
老师,你好,暂估成本,借工程施工—暂估,贷方应付账款—暂估,完后结转成本了,开发票后还需冲销主营业务成本吗,怎么做分录冲销呢
冲销后应付账款是负数,还有劳务成本也是负数,对吗
同学你好 对的 是这样的