借应交税费、未交增值税 贷银行存款, 借营业外支出滞纳金贷银行存款 借税金及附加贷应交税费 借应交税费附加税贷银行存款。

老师,您好,请问7月份更正以前年度的增值税申报表,导致7月份补交了增值税和增值税附加税以及滞纳金,请问缴纳的这些税费要怎么做分录呢
老师好!请问因为增值税申报表上销售额填金额,于下个月更正申报,并补缴了税款及滞纳金,请问如何做分录?
老师,请问10月份做了增值税更正申报补交了增值税附加税和滞纳金。 11月份增值税申报的时候,没填写补交这部分,现在12月增值税申报表如何填写?把补交的填哪?
老师:请问,以前年度进项税额转出,本年度更正申报了2022年的增值税报表,产生了增值税和滞纳金,这个如何入账啊?
老师好,请教一下对去年12月份先进制造业5%加计扣除抵减的5万元增值税作了更正申报并缴纳了相应的增值税以及城建税以及教育费附加,税款以及滞纳金,这个如何记分录
老师,你好,我们出口退税,税局要我们提供那个办公场所经营照片,我们注册地址没有办公,实际办公搬到其他地方经营,可以拍实际办公地址的照片吗
我们是做应用拉新。相当于剪辑视频发布在抖音上,然后引导用户下载,需要什么经营范围
小规模不超过30万增值税怎么做账
嗨,经营部一次回款15万,这个做收入是不是超过了核定的标准,要交税呀?谢谢
老师,股权转让价格是220万,转让股权缴纳印花税550元,入账时因为股权转让取得收入计入投资收益导致盈利交企业所得税5530元。当时的分录如下——借:银行220万贷:长期股权投资200万投资收益20万。请问一下老师,税务年报时A105030需要填写吗?对应填在哪一栏?是长期股权投资还是填在其他或交易性金融资产?麻烦老师详细指导每一栏对应每一列怎么填写数据?谢谢老师详细回答一下怎么取数填写
老板名下有两家公司,a公司一般纳税人生产企业,b公司小规商贸企业,a公司加工的商品一部分卖给b公司,ab公司间以成本价进行交易并开票发货,b公司再对外销售,有什么风险吗?
上个月2月份(发票未到)计提了管理费—快递费 借:管理费-快递费333.02 应交税费-待认证进项税额19.98 贷:其他应付款353 老师,现在3月份收到了这张发票,请问怎么做分录?
有偷税行为一般纳税等级会保留几年
老师,请问公司股权转让申请查询在哪里可以看呢?
发票备注栏可以写货款所属年月吗?比如2026年1月货款,然后3月才开票,然后备注栏写:2026年1月,这样行不行?会有什么影响吗?
老师,补缴的增值税不需要计提吗?直接缴纳不可以吧
你好,什么原因需要补交你账上的收入做得对不对?
你账上做的是正确的话,你应该会有一个应交税费,在贷方有余额。
是填报增值税申报表的时候,少填了,账上的收入不少
那你的应交税费就应该有一个贷方余额,你再查一下吧。
好的老师,谢谢
不用客气,工作愉快。