你好,建议你放到你的记账凭证后面,你的凭证可以分开装订 凭证不一定非得一本 九月份三本装订
老师,我这里平常入账 有凭证编号。 基本是按日期编制记账凭证的。然后,老板说,把伙食费的单据装订成一本。把原材料单独装订成一本。那么,凭证的编号,就不按原来的123456789.。。。。。。这个顺序了。有点乱,没关系吧? 然后抽出来后,是不是另外写一个编号?
请问老师,这一个月的收入发票这么多,正常装订是这样的,但是太厚了,我能不能凭证装订一本,发票另外装订一本?
老师 专票 发票联我入账和记账凭证装订,抵扣联次我单独装订,有个疑问。当月的拿到手发票有全部入账了,但是有一部份做待认证,待认证发票发票联次和抵扣联次如何在实务中正确装订处理。是不是借库存 待认证,这发票联次正常和凭证装订,然后抵扣联次就哪个月认证当月装?还是,待认证发票 抵扣联次和发票联次都改在当月。
老师好,我想咨询一下,收到成本发票暂时不认证,挂待认证进项税,那这个月发票账本里面装订不?还是到认证时再把发票装订进账本?
请问老师,我们供货商开票,一张票开了几个月的订单,这张发票我是不是要打印好几份,分别装订在每个月的入库凭证后面?
单纯就企业所得税来说,需调增,而没有调增,或者调少了,非恶意,引起发产生的补税,一般会有滞纳金吗?
你好老师,我想改社保那个工资基数,我之前是导入的,现在查不到记录,我在哪里改呢?
我们公司因为有些员工需要买社保在当地,所以就是工资在我们A公司发,社保买在我们B公司,那这两家公司的账务要怎么做,个税申报怎么报
老师,我们公司工资虚做的,有2个人员被几个公司同时做工资投诉到税务,税务给法人打电话了,我们公司现在是直接付钱给该这2名人员缴纳了个税?还是重新把24-25年的个税重新申报减员再做年报纳税调增比较稳妥?
入库原材料,库存做数量金额式电子表格版统计,但是同一个药剂,不同厂家价格不同,应该怎么记?
老师您好,我们外购的粽子送客户按正规流程来是不是需要帮客户报偶然所得
老师,今年备考中级,以前的继续教育补到了2021年,2021到2025都学了,是不是就是完成了,我的意思包含2025年的吧
请问老师,这个管理费用的金额是怎么得来的呢,是否这个利润表做错了呢,明细账对了下是对的
老师,内账需要计提税金及附加吗?
老师 我想请教一个事情 就是 我们每个月给供应商的钱 他们每个月会按一定的比例返还给我们 每个月不多 大概一两千的样子 然后可以冲抵下个月要付给他们的费用 那么这个返利我想请问需不需要对方给我们开红字发票呢?
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。