你好; 所属期错误了。 你那里去报的; 当地项目税务局系统吗

老师,我申报增值税,它显示我的第25行是0,应该与上月所属税款期的金额一致?出现申报错误
老师,我们有个项目预缴税款,7月开票,预缴税款所属期6月,填写错误,这边也报税了,现在急得报7月的税,应该怎么做呀?
老师,一季度的增值税申报错误了,怎么处理?
预缴的增值税,税款所属期填写错了,税款也已经预缴完了,但是增值税申报不过去,这种情况怎么弄?
预缴申报增值税的所属期错误应该怎么处理?
我们接单外发加工,中间赚差价,开出去加工费发票,会计科目怎么做?
外贸企业需要退税,平时开票开的零税率,那现在有两单不打算退了,外销发票要冲销吗重开吗?
之前做了延期收汇报告,现在收到钱了,是直接删除之前的报告吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
是在惠州项目所在地,并且已经缴费
你好; 那就得联系惠州那边税务局问下;是否可以 系统改所属期; 我记得所属期是灰色的; 自动出来的; 一般是 改不了了 。如果你已经报税的话