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问一下增值税的问题。甲公司销售商品给乙公司然后收到增值税2.69万元是不是要先交给税务局 ,算出来销项减进项然后在拿企业自己的钱交增值税。问一下这个流程对不对不对的话请老师纠正一下

问一下增值税的问题。甲公司销售商品给乙公司然后收到增值税2.69万元是不是要先交给税务局 ,算出来销项减进项然后在拿企业自己的钱交增值税。问一下这个流程对不对不对的话请老师纠正一下
2022-10-25 17:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-25 17:51

同学你好 1、这道题中的0.09万元,属于代缴,不能做为进项税抵扣。 2、销项税抵扣进项税后,再交给税务局,交差额

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快账用户3523 追问 2022-10-25 18:11

那假如销项税额是2.6万,进项税额是1万,然后2.6减1万要交1.6万剩下的1万是自己的吗

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齐红老师 解答 2022-10-25 18:17

剩下的1万,咱们支付给供应商了。也没落在咱们钱包里。

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快账用户3523 追问 2022-10-25 19:27

甲公司销售给乙公司商品之前是不是已经交过2.6万的销项税额然后再向乙公司要回来

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齐红老师 解答 2022-10-25 19:31

我明白同学想问的意思。 1、如果是现销,本期应纳税额中销项税额减去进项税额的差额去交税,实际上钱从客户中已经收到了。 2、如果是赊销,本期应纳税额中销项税额减去进项税额的差额去交税,是需要先交随后从客户手中收过来。 3、想给同学说一点,我们交的税不是销项税,是销项税与进项税的差。

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快账用户3523 追问 2022-10-25 19:31

这题的答案是c搞不懂为什么税要计入应收账款,那不就多钱了

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齐红老师 解答 2022-10-25 19:34

借:应收账款 23.69 贷:主营业务收入 20 应交税费-应交增值税(销项税额) 2.6 银行存款1.09

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齐红老师 解答 2022-10-25 19:35

看下分录,就明白了。我们卖给客户是22.6,客户不管我们回去交多少税。就像我们去街上买东西一样,对方是一般纳税人还是小规模,我们不关心,我们只关心东西能用即可。

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齐红老师 解答 2022-10-25 19:36

我们那22.6,我们回来计入销项税多少,他不关心。

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齐红老师 解答 2022-10-25 19:36

是我们自己在家里的账上做了一分类。

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同学你好 1、这道题中的0.09万元,属于代缴,不能做为进项税抵扣。 2、销项税抵扣进项税后,再交给税务局,交差额
2022-10-25
是的,小规模的季度末的那一个月再做第二个。
2023-12-10
你好,努力解答问题中,稍后回复
2024-04-19
等需要缴纳增值税的时候,把余额一并结转就可以
2021-11-18
这个售价只不含税的金额,商业折扣按不含税的金额计算。
2021-05-12
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