你好,学员,这个就是直接核销处理的
老师 你好 我公司开专票给客户母公司,钱也是母公司转的,后面说业务是子公司的,要红冲发票重开给子公司,发票已开好,(应收账款之前是记的母公司,现在开的发票是给子公司,后面的货款也会换成子公司支付)。现在红冲发票和应收账款应该怎么做账务处理?
老师,子公司注销,母公司应该怎么做账务处理 我们现在情况是这样,子公司的税务和工商在2月都已经注销了,但是银行还没有注销,银行上还有几十块钱,3月注销时候回打到母公司账户。子公司账上无往来,但是有亏损的未分配利润和实收资本。 那1我作为母公司2月和三月分别要怎样做账务处理,2 子公司在3月把钱打到母公司又怎样做账务处理
老师,子公司注销,母公司应该怎么做账务处理 我们现在情况是这样,子公司的税务和工商在2月都已经注销了,但是银行还没有注销,银行上还有几十块钱,3月注销时候回打到母公司账户。子公司账上无往来,但是有亏损的未分配利润和实收资本。 那1我作为母公司2月和三月分别要怎样做账务处理,2 子公司在3月把钱打到母公司又怎样做账务处理
子公司清算注销,账面上的应收账款和应付账款转移全部转移至母公司,母公司只需要继续收钱和付钱,无需开票与来票,请问子公司、母公司分别怎么做账
请问老师:子公司为房地产公司有开发资质,建设开发一楼盘,子公司99%、母公司1%出资以子公司名义竞拍土地并已交土地款,母公司负责建设支付工程款给施工方,施工发票开给了母公司,子公司房地产公司负责销售,请问子公司如何确认收入,母公司支付工程款是其他应收账款—子公司吗?子公司将销售款确认收入,成本按母公司支付的工程款作为成本,可行吗?需要如何完善手续。母公司支付工程款应交税费都挂其他应收款,还是挂应交税金-增值税,待后作退税处理吗?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?