同学你好,申报增值税时按内销和外销收入比例做进项税额转出。

老师你好,公司做外贸出口货物的一般纳税人,上月已开出口免税发票,其进项发票和报关单商品名称不一致,是不是不能退税了?不能申请退税,现在申报增值税按国内销售申报?
老师,我想咨询下,外贸公司只做出口,现有一笔报告单出口的货物视同内销,增值税按内销做账,进项抵扣这一块可以抵扣不是这一笔报关单相关费用的进项么?例如,公司购买的固定资产的进项税额
老师:商贸企业即有外销也有内销 ,每月做免税申报 如果每笔出口货物无法对应到国内采购货物(即进项发票),申报增值税时按什么例做进项税额转出?
麻烦咨询老师,外贸企业,出口给客户重新补发的货物,之前质量不合格,如果没法取得进项发票的话,能做免税申报吗,还是需要做出口转内销
老师,请问生产企业出口货物的进项分录和出口销售的分录怎么做,申报表怎么填写,退税申报时和增值税申报数值有什么关系,或者说购进原材料到出口销售出去的会计分录怎么做,申报表怎么填写,因为涉及到进项税额,和国内销售的进项税额处理不一样
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请问老师:D级纳税人因法之名下存在非正常户而被限制增加开票额度,若处理好解除为正常户,当月可以申请增加额度吗?