你好; 你们转让只是转让股权出去 吗; 这个公司主体还在吗
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
老师,你好!我们公司现在要注销。有些库存商品我们做了报废处理,进项税额已经转出了,现在汇算清缴企业所得税是否需要调增?在哪里调增呢?还有一部分是费用发票没有收到,也收不到了,我账上也做的营业外支出,汇算清缴是否也需要调增?在哪个项目上调增呢?
老师,我们一个公司转出去了,已经做了工商变更了,然后税务局那边还有一笔税要退,增值税也延缓了缴纳,现在还有些进项发票没有认证,原本是不会产生增值税的,但是因为开票没有控制好,导致产生了增值税,现在怎么处理比较好呢
老师,我们一个公司转出去了,已经做了工商变更了,然后税务局那边还有一笔税要退,增值税也延缓了缴纳,现在还有些进项发票没有认证,原本是不会产生增值税的,但是因为开票没有控制好,导致产生了增值税,现在怎么处理比较好呢
老师,我们一个公司转出去了,已经做了工商变更了,增值税延缓了缴纳,现在还有些进项发票没有认证,原本是不会产生增值税的,但是因为开票没有控制好,导致产生了增值税,现在怎么处理比较好呢
2024年暂估200万,2025年5月31日前未取得发票,然后做2024年汇算清缴,对这200万补缴了所得税,那补税后,是不是在2025年做账是不是得把这笔200万冲掉,借:以前年度损益调整-200万 贷:其他应付款-200万
老师,计算民间贷款利息,算头不算尾巴,是不是用还款日期减掉贷款日期即可,还需要在加一天吗
我们酒店这个月要预交下一年的房租费70万元。今年酒店发生了楼体检测费5万元正常是房东承担的,但他没有给钱,是我们酒店垫付的,这笔钱需要从房租费里抵扣。想问一下这种情况,对方应该给我们开多少钱的发票?
在电子税务局里面,将24年1月和24年10月的增值税更正到22年10月,但是24年1月的期初未缴不包含22年10补的增值税金额,这是为什么啊
一般纳税人企业销售二手车在增值税报表上哪里填写
酒店的往来不平我该核对什么
请问老师:购买一批货入库,收到专票,不含税价1000元,税额100元。当月本批货售出50%,请问增值税要怎么处理?怎么抵扣?
老师,小规模纳税人减免销售收入和减免税额的分录应该怎么记呢?比如这张发票
老师请问下,24年汇算后不是小微微利企业了,那从什么时候不在享受附加减免政策了?
我以个人的名义签了一笔货款合同,现在货款已经收到了,收到我的个人账户,那这笔钱目前有哪些风险?怎么破除风险?
对的,只是转让股权
你好; 那主体在的话;只是做股权转让分录即可; 那公司还在; 后期退税即可 ;没有认证以后还可以认证的
现在对方让我们把要交的税交了,把所得税要退的退了,现在怎么处理呢
你好1; 那你就申请 电子税务局退税即可; 缴纳 的税费; 之前 申报过没有
申报什么
申请退税容易查账吗
那延缓的增值税呢,本来是不用交的,因为开票开多了才产生了
你好1; 会可能查账的; 比如你的 金额 退税的大的情况下 ; 2. 延缓的 你去税务局大厅申请 缴纳 ; 如果延缓了 一般会让你申请退税的; 享受延缓政策的
增值税现在是延缓缴纳了,要退的是今年汇算清缴的所得税
你好1; 企业所得税退税 是真实 实际多缴纳的 ;那么就不影响的; 正常申请退税即可;
这个退税不会查吧
那增值税呢,现在延缓了有什么办法可以让对方去缴纳吗?因为这个延缓缴纳到明年了
退税真实的退税; 不会的 (除非你退税金额很大或者是税务局有监控到异常 才可能查账的 )
好像是有6000多吧
那就不大的金额; 可以申请的
好哒,那增值税怎么处理呢
怎么跟对方商量比较好呢,本来公司就是亏损的,因为开票问题导致有增值税
老师,我刚看了下,去年的企业所得税还没有缴纳呢
你好1; 那你就要弄清楚;到底这个退税 给你 还是给 对方; 退回来谁要 ; 因为本身就是转让了股权
老师去年的所得税延缓缴纳了,然后收到税务局短信说有延缓缴纳的要先抵税后申请退税,这个是什么意思呢,是现在把去年的税交了然后在申请退税吗
你好; 1. 意思是 把你欠缴的税费抵减了。 在把多的部分退税给你
你好1; 那你就要弄清楚;到底这个退税 给你 还是给 对方; 退回来谁要 ; 因为本身就是转让了股权 对方的意思是让我们先把该交的税交完该退的税退完
在哪里操作抵减税费呀
你好1. 那你就先抵减 欠缴的税费; 在 剩下的部分申请退税