你好; 你们转让只是转让股权出去 吗; 这个公司主体还在吗

老师,我去年12月份收到一张增值税专用发票,当时没注意,今天才发现发票的抬头开错了。我已经和对方取得联系,退还发票,让他们重新开,那么我这边怎么做账务处理啊?进项税额没有认证抵扣。因为现在是筹备期,没有收入
老师,你好!我们公司现在要注销。有些库存商品我们做了报废处理,进项税额已经转出了,现在汇算清缴企业所得税是否需要调增?在哪里调增呢?还有一部分是费用发票没有收到,也收不到了,我账上也做的营业外支出,汇算清缴是否也需要调增?在哪个项目上调增呢?
老师,我们一个公司转出去了,已经做了工商变更了,然后税务局那边还有一笔税要退,增值税也延缓了缴纳,现在还有些进项发票没有认证,原本是不会产生增值税的,但是因为开票没有控制好,导致产生了增值税,现在怎么处理比较好呢
老师,我们一个公司转出去了,已经做了工商变更了,然后税务局那边还有一笔税要退,增值税也延缓了缴纳,现在还有些进项发票没有认证,原本是不会产生增值税的,但是因为开票没有控制好,导致产生了增值税,现在怎么处理比较好呢
老师,我们一个公司转出去了,已经做了工商变更了,增值税延缓了缴纳,现在还有些进项发票没有认证,原本是不会产生增值税的,但是因为开票没有控制好,导致产生了增值税,现在怎么处理比较好呢
我公司做渣土运输的,是一般纳税人,有私人的车子挂靠到到我公司。我给工地开10万运费,工地给我公司补0.09增值税,我公司需要给他们私人结算运费,我应该收他们几个点的费用。
老师,企业所得税年报,营业外收入需要调增50.24元,这里属于小微企业,我没有选填写A101010\\101020\\103000,这些表,我要怎么去调
零报税,是每月报一次吗?
老师 就是新建的厂房 老板想看投进去多少钱 我看哪些科目啊
老师,返聘退休人员应该签什么合同?在申报时又该如何申报?
公司以前给员工居住或者办公的租住的单子,后因办公地点取消,所以提前退租,导致没有到期就停止租房了,然后当时这个押金也没有给退,有个几万块钱,像这种情况,如何处理?租住的是个人的房子,没有发票, 现在的押金。无法收回,然后让办公室的人员写一个情况说明,附在凭证后面能税前扣除吗?
找会计工作需要必须有中级职称吗
老师,生产成本,辅助生产成本是个啥?怎么又出来了一个这个科目?以前没见过?
如果账上的汽车固定资产残值还有1万多开给个人了,然后个人自己去二手车市场过户,二车市场开支的发票,如果金额高于1万多,这个是不是有税务预警
公司出售固定资产,汽车开给个人的,个人自己去过户了,然后二手车市场开了个那个发票嘛,但是那个发票没有给公司留存,这个是不是需要问对方要过来?
对的,只是转让股权
你好; 那主体在的话;只是做股权转让分录即可; 那公司还在; 后期退税即可 ;没有认证以后还可以认证的
现在对方让我们把要交的税交了,把所得税要退的退了,现在怎么处理呢
你好1; 那你就申请 电子税务局退税即可; 缴纳 的税费; 之前 申报过没有
申报什么
申请退税容易查账吗
那延缓的增值税呢,本来是不用交的,因为开票开多了才产生了
你好1; 会可能查账的; 比如你的 金额 退税的大的情况下 ; 2. 延缓的 你去税务局大厅申请 缴纳 ; 如果延缓了 一般会让你申请退税的; 享受延缓政策的
增值税现在是延缓缴纳了,要退的是今年汇算清缴的所得税
你好1; 企业所得税退税 是真实 实际多缴纳的 ;那么就不影响的; 正常申请退税即可;
这个退税不会查吧
那增值税呢,现在延缓了有什么办法可以让对方去缴纳吗?因为这个延缓缴纳到明年了
退税真实的退税; 不会的 (除非你退税金额很大或者是税务局有监控到异常 才可能查账的 )
好像是有6000多吧
那就不大的金额; 可以申请的
好哒,那增值税怎么处理呢
怎么跟对方商量比较好呢,本来公司就是亏损的,因为开票问题导致有增值税
老师,我刚看了下,去年的企业所得税还没有缴纳呢
你好1; 那你就要弄清楚;到底这个退税 给你 还是给 对方; 退回来谁要 ; 因为本身就是转让了股权
老师去年的所得税延缓缴纳了,然后收到税务局短信说有延缓缴纳的要先抵税后申请退税,这个是什么意思呢,是现在把去年的税交了然后在申请退税吗
你好; 1. 意思是 把你欠缴的税费抵减了。 在把多的部分退税给你
你好1; 那你就要弄清楚;到底这个退税 给你 还是给 对方; 退回来谁要 ; 因为本身就是转让了股权 对方的意思是让我们先把该交的税交完该退的税退完
在哪里操作抵减税费呀
你好1. 那你就先抵减 欠缴的税费; 在 剩下的部分申请退税