你好该缴纳的就缴纳,进项全部认证

就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
老师,你好!我们公司现在要注销。有些库存商品我们做了报废处理,进项税额已经转出了,现在汇算清缴企业所得税是否需要调增?在哪里调增呢?还有一部分是费用发票没有收到,也收不到了,我账上也做的营业外支出,汇算清缴是否也需要调增?在哪个项目上调增呢?
老师,我们一个公司转出去了,已经做了工商变更了,然后税务局那边还有一笔税要退,增值税也延缓了缴纳,现在还有些进项发票没有认证,原本是不会产生增值税的,但是因为开票没有控制好,导致产生了增值税,现在怎么处理比较好呢
老师,我们一个公司转出去了,已经做了工商变更了,然后税务局那边还有一笔税要退,增值税也延缓了缴纳,现在还有些进项发票没有认证,原本是不会产生增值税的,但是因为开票没有控制好,导致产生了增值税,现在怎么处理比较好呢
老师,我们一个公司转出去了,已经做了工商变更了,增值税延缓了缴纳,现在还有些进项发票没有认证,原本是不会产生增值税的,但是因为开票没有控制好,导致产生了增值税,现在怎么处理比较好呢
公司为员工提供服务需征税(如食堂收费),啥意思?是谁需要纳税?
老师您好,公司主要生产碳素制品,新能源电池材料,请问成本核算适合哪种方法?
公司在甲市A区登记注册,在甲市B区生产,在B区需要办理跨区域登记吗
租赁房产税综合税率:12.1%(按租金总收入计提,税后收入=租金总收入×(1-12.1%))。老师帮我看看我总感觉这个算法有问题
客户倒闭了收汇收不到了,怎么处理?金额挺大的
老师你好,工程行业的增值税和所得税税负一般控制在多少?我们是一般纳税人,月税负和年税负一般控制在多少?
12月份有两张报关单还没出来,所以没开票,那这发票1一月份开,增值税怎么申报?
老师,工会账里面有一个会员活动支出,这是什么
老师,请问在电脑端登录电子税务局,是不是还要在手机上下载一个电子税务局才能登录呢?
A平台收充值款,100元赠送300积分,积分可以在平台上的商家里消费,B是入驻平台A的商家,现客户在商家B消费,用的是A平台赠送的300积分,请问此时A和B分别怎么做账
全部认证了就会有留底了呢老师
老师去年的所得税延缓缴纳了,然后收到税务局短信说有延缓缴纳的要先抵税后申请退税,这个是什么意思呢,是现在把去年的税交了然后在申请退税吗
你们不是还有增值税要缴纳嘛可以抵扣,说不定可以退
那我们需要先缴纳然后在申请退税呢
老师企业所得税的退税申请在哪个地方呀
是的额,所得税退税这个一般是去柜台,因为地区存在差异,税局操作也不一样呢,可以12366确认下
老师,这里填写什么
选择第一个就可以的哦
老师,这个是什么意思呢
退税申请理由写什么呢
你这是有欠税哦的呢
对的老师,去年的所得税延缓了还没有缴纳
那肯定的i先交税款
不能抵欠交的税然后再退吗
退税原因写什么呢
不能的,必须先缴纳据实填写原因
这样子呀,那会不会被查账呀
这个不好说,具体要看税局
一般汇算清缴的会查不
一般的不会的查的哦
那增值税呢,怎么处理比较好,先缴纳然后再退吗
老师,这个提前缴纳税款的原因写什么比较好呀
老师还在嘛
你们要注销就写注销的原因。